Продажба на стоки през пос или ваучер

02.12.2014, 18:06 21668 13

02.12.2014, 18:06
Публикации: 308 / 9
Счетоводни записвания при търговеца за продажби през пос терминал и ваучер.
Благодаря предварително!
#1 | 03.12.2014, 08:30
Публикации: 6411 / 1143
При продажбите през пос терминал паричният поток минава през банкова сметка и се отчитат:
Д-т Клиенти
   К-т Приходи от продажби

Д-т Разплащателна сметка
    К-т Клиенти

За ваучерите пояснете механизма за превръщането им в пари :smile1:
#2 | 03.12.2014, 09:16
Публикации: 72 / 9
да и аз ги осчетоводявам така,но повече колеги твърдят,че трябва да има касова бележка при плащане с пос терминал
та нали ще стане двойно
ако не съм права моля да ме ориентирате къде пише,че трябвя и касова бележка
Предварително благодаря
#3 | 03.12.2014, 09:37
Публикации: 12229 / 2276
ЗДДС
...........
чл.118
........
(3) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 22.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила
от 01.01.2014 г.) Фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства,издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност

Да, касова бележка се издава . Самата тя служи за отчитане на продажбата , но осчетоводяването на плащането по продажбите чрез постерминал, ваучери и др. заместващи парите средства става по банка . С една дума - издавате касова бележка, но не осчетоводявате плащане в брой.
#4 | 03.12.2014, 13:03
Публикации: 320 / 26
Да добавя само - касовият апарат трябва да е специално програмиран за плащания през терминално устройство и да ги отделя от реалните пари в брой.
#5 | 03.12.2014, 15:22
Публикации: 72 / 9
ако няма специално програмиран код за плащиния с ПОС терминал който да  ги отделя от реално постъпилите пари въри доказвай след време че това са пари от ПОС терминал,а не реално постъпили
#6 | 03.12.2014, 19:55
Публикации: 308 / 9
При продажбите през пос терминал паричният поток минава през банкова сметка и се отчитат:
Д-т Клиенти
   К-т Приходи от продажби

Д-т Разплащателна сметка
    К-т Клиенти

За ваучерите пояснете механизма за превръщането им в пари :smile1:
Бихте ли ми пояснили колко вида механизми има за превръщането на ваучерите в пари.Тепърва се сблъсквам с този вид продажби и малко ми е объркващо!!!!
#7 | 03.12.2014, 23:07
Публикации: 333 / 38
Ваучерите са парични еквиваленти- например правите сметка 508-Ваучери
Д-т 508/ К-т гр70 - покупка с ваучер
Д-т гр.50 / 508 - Превръщането на ваучера в пари
#8 | 04.12.2014, 12:30
Публикации: 308 / 9
Ваучерите са парични еквиваленти- например правите сметка 508-Ваучери
Д-т 508/ К-т гр70 - покупка с ваучер
Д-т гр.50 / 508 - Превръщането на ваучера в пари
Да, аз съм си открила с-ка 509-Други парични ср-ва, партида покупка с ваучер.
Д-т 411/К-т 702;4532,
Д-т 509/К-т 411,
Д-т 503/К-т 509.
Мисля,че е правилно, но може и да изключа с-ка 411.
Ако съм права,моля да потвърдите!
Предварително благодаря!
#9 | 04.12.2014, 12:34
Публикации: 12229 / 2276
Д-т 411/К-т 702;4532,
Д-т 509/К-т 411,
Д-т 503/К-т 509.

Да, правилно.
Някои изключват 411, а други 509 и закриват 411 с 503. :smile1:

/ други пък нищо не изключват /
#10 | 04.12.2014, 13:42
Публикации: 333 / 38
Вие си преценяте дали да изключите 411. Зависи от софтуера с който работите и информацията която ви носи 411 в случая. Както ви е удобно.
#11 | 04.12.2014, 14:18
Публикации: 308 / 9
Благодаря! :smile1:
#12 | 25.02.2015, 18:30
Публикации: 193 / 7
Здравейте!
Искам да попитам следното - от този месец имаме инсталиран ПОС терминал, как следва да се отчитат продажбите по него? Счетоводно питам? Издават се бележки от касовият апарат за плащане с карта и оборота си фигурира там. Да правя две статии поодделно за пос и отделно за брой с един и същи отчет за продажбите? Или как ? Защото моята програма задължително ми иска да въведа клиент, когато използвам сметки от група 41. 
Благодаря за вниманието!
#13 | 26.02.2015, 05:15
Публикации: 37 / 1
Здравейте!
1.За продадените стоки при търговеца
    509/702
           45302
2.За осребрените ваучери от оператора по опис  /превръщането на ваучерите в пари/
     411/509
4.За получените плащания по банковата  сметка на търговеца-503/411
3.За договореното възнаграждение на оператора по издадена от него фактура
     602   
    45301/503 или 501

Лек и успешен ден!
Елена

Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група