Удръжки от персонала

22.01.2015, 00:22 6133 7

22.01.2015, 00:22
Публикации: 631 / 3
трябва ли да увелича прихода на фирмата със сумата от удружката от персонала
Примерно удържано е 50лв от персонала
501/421 -50лв
421/...........със коя с/ка трябва да я приключа ?  ( 709 ??)

Благодаря на отговорилите
#1 | 22.01.2015, 07:19
Публикации: 6411 / 1143
А удръжките на какво основание са направени?
#2 | 22.01.2015, 07:28
Публикации: 12229 / 2276
трябва ли да увелича прихода на фирмата със сумата от удружката от персонала
Примерно удържано е 50лв от персонала
501/421 -50лв
421/...........със коя с/ка трябва да я приключа ?  ( 709 ??)

Благодаря на отговорилите

Тази май ти е любима ?  :smile1:
Аз бих заложила на разчет, който се закрива с удръжката и до тука.
#3 | 22.01.2015, 09:40
Публикации: 12229 / 2276
Примерно удържано е 50лв от персонала
501/421 -50лв

Тази контировка не ми прилича на удръжка, а на внасяне на пари в каса от персонал.Удръжката си е начисление ДТ 421/ КТ ...........в зависимост от  причината за удръжката .
#4 | 22.01.2015, 18:46
Публикации: 631 / 3
имам едно разминаване при изчисляване във ведомоста и дрябва да преспатна примерно 50 лв от персонала ЗА а се изравни сумата която съм я вписал като изплатена заплата иначе ми излиза че дължим на персонала пари и зато смятам -- Удржки да начисля  :wink1:
ако има друг начин МОЛЯ за малко съвет как се процедира в такива ситуации  :smile1:
#5 | 22.01.2015, 18:47
Публикации: 631 / 3
може ли пример с котировки  :smile1:
#6 | 22.01.2015, 19:18
Публикации: 299 / 50
мисля, че е по-добре първо да си изясните грешката заради която се е получила тази разлика... може да е грешно начисление... а ако на някое лице е изплатена по-голяма сума, можете да я удържите в следващата ведомост, но трябва да знаете къде е грешката.
#7 | 23.01.2015, 00:24
Публикации: 631 / 3
не грешка излиза от там че при подаване на д1 и д6 е при заплата примерно 100 лв е записано 100.10ст и от там при засичане от данните въвведомоста е корегирана със сумите от изчисленията на програмата / без да се обърне внимание че е сгрешено при качване / и сега излиза примерно че се дължат осиг вноски (т.е да се довнесят за този период ОВ и задължение към персонала)
ОВ- са прихванати от НАП (имало е някакви надвнесени суми по единната сметка и от там саги прихванали тази разлика от начисленитеи преведените суми)
остава ми да осчетоводятази разлика със задължението към персонала
Това е цялата работа  :good: :smile1:
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група