Пропуснати декл.Д1

26.01.2015, 08:49 16323 21

26.01.2015, 08:49
Публикации: 79 / 0
За януари и февруари 2014 на собственик на ЕТ  осигуровките са внесени ,но е пропусната да се подаде  Д1.Какво ще ме посъветвате .Да подавам ли на хартия сега ?
#1 | 26.01.2015, 08:53
Публикации: 12230 / 2276
Няма никакъв проблем да е и с електронен подпис - редовни и коригиращи за 2014 може да се подават до 30.04.2015 .  :smile1:
#2 | 26.01.2015, 09:01
Публикации: 79 / 0
Благодаря ! Няма да има глоба  нали ? Приятен ден !
#3 | 05.02.2015, 07:57
Публикации: 87 / 0
Пропуснати Д1 и Д6 за м. септември2014г.  не подадени  с код 5. За да няма глоба ми казаха да мине 1г. т.с. - след 01.11.2015г. така ли е.
#4 | 05.02.2015, 11:53
Публикации: 12230 / 2276
Така е по отношение на давностния срок на глобата, да. Имайте пред вид, че при по-късно подаване на обр.6 системата начислява лихви и колкото по-късно ги подадете толкова по-голям ще е размерът им. Подадох пропуснати обр.1 след 3 месеца и нямам глоба / честно казано и не очаквам / . :smile1:
#5 | 05.02.2015, 17:25
Публикации: 264 / 6
Хайде и по тази тема да попиша малко, че скоро не съм писал.
С Микроинвест делта про съм. И в началото на годината си актуализирах МОД-овете, начислих си заплати и осигуровки, като съответно ги изплатихме и подадохме Д1 и Д6. Оказва се, че ТЗПБ-то станало от 0.7 на 0.9%. Разликата е 33 стотинки, която трябва да се преведе допълнително. После трябва да пусна коригиращи декларации нали?
#6 | 05.02.2015, 17:29
Публикации: 12230 / 2276
Защо коригиращи ? Ще се подаде само обр.6 редовна с разликата в повече. :smile1:
#7 | 05.02.2015, 17:42
Публикации: 264 / 6
Защо коригиращи ? Ще се подаде само обр.6 редовна с разликата в повече. :smile1:

Значи само Д6 редовна с една колонка с код 5, като в поле 10. Дължими вноски за ДОО вписвам разликата (сумата която сме превели)? В такъв случай при попълването на Приложение 5 къл чл. 6, ал. 6, би ли следвало да отбележа че: "За подаване на данни с декларации обр. 1 и обр. 6 не се прилага чл. 2, ал. 4 от наредбада и не следва да се подаде" и отбелязвам Д1 като неподадена?
#8 | 05.02.2015, 19:11
Публикации: 12230 / 2276
Аз Ви подведох с горния си отговор. В записа на обр.1 на всеки работник присъства процента за ТЗПБ на фирмата в зависимост от дейността и. Следва да подадете нови записи - вече коригиращи - на обр.1 с правилния процент ТЗПБ и редовна обр.6 с разликата в повече за този фонд.
#9 | 06.02.2015, 10:56
Публикации: 264 / 6
Няма проблем. Благодаря Ви за отговора!
#10 | 09.02.2015, 10:08
Публикации: 264 / 6
Здравейте. Днес седнах да правя новите декларации.
В Д1, както ме посъветвахте отбелязах код корекция 1 с промененият процент ТЗПБ, но сега се чудя как да направя Д6.
Да я пусна ли отново с две колконки (втората е само за данъка) и ако да то би следвало в първата колонка да посоча код корекция 1 или бъркам?
Реално само в първата колонка са промените (увеличаване в ред 10 с разликата от довнесената сума по ТЗПБ), но при положение, че във втората колонка няма разлика как е по-правилно да постъпя?
Благодаря предварително.
#11 | 09.02.2015, 10:36
Публикации: 6721 / 675
Според мен трябва да подадете РЕДОВНА декларация 6 САМО с разликата в увеличение.
#12 | 09.02.2015, 10:39
Публикации: 264 / 6
Д6 само с първата колонка, код корекция редовни данни, като в 10-ти ред впиша само разликата, която сме внесли? Всички останали полета остават празни. Правилно ли съм Ви разбрал?
#13 | 09.02.2015, 10:53
Публикации: 6721 / 675
Какъв код корекция?
С главни букви съм написала редовна декларация.
#14 | 09.02.2015, 10:56
Публикации: 264 / 6
Какъв код корекция?
С главни букви съм написала редовна декларация.

Поле 7.1 Код корекция - Редовни данни.
Това имах в предвид.
Извинявайте, че не съм се изказал правилно.
#15 | 09.02.2015, 11:20
Публикации: 12230 / 2276
Промяната на ТЗПБ ще промени само сумата за ДОО в обр.6 - попълвате една колонка - редовни данни, не корекция - само по фонд ДОО с разликата. Няма да имате други промени, защото ТЗПБ има само ДОО и е за сметка на работодателя - няма промяна в ДДФЛ. :smile1:
#16 | 09.02.2015, 11:24
Публикации: 264 / 6
Промяната на ТЗПБ ще промени само сумата за ДОО в обр.6 - попълвате една колонка - редовни данни, не корекция - само по фонд ДОО с разликата. Няма да имате други промени, защото ТЗПБ има само ДОО и е за сметка на работодателя - няма промяна в ДДФЛ. :smile1:

Благодаря Ви много.
И аз това си мислех, но не можах да се изразя правилно в по-горния си пост, но както и да е...
Успешна седмица на всички!
#17 | 09.02.2015, 11:27
Публикации: 6721 / 675
Разбрахме се:) Видях, че точно такова е наименованието на кл.7.1 - Код корекция:)
#18 | 09.02.2015, 11:30
Публикации: 264 / 6
 :good:
#19 | 09.02.2015, 16:18
Публикации: 264 / 6
Сега се връщам от НАП и реших да споделя информация, която може да бъде полезна на някой.
Оказа се, че програмата с която работят за 2015-та година НЕ ПРИЕМА коригиращи декларации (обр. 1 в моя случай). Служителката когато въведе данните и излезе съобщение, че не е открита входирана декларация за този период. Колежката и на съседния компютър въведе данните и вече подадената декларация излезе при нея. Една друга служителка сподели, че вчера и тя е имала идентичен случай. Обадиха се на шефката, която дойде и също констатира проблема. В крайна сметка ми записаха номера и обещаха да се обадят и да ме информират как са се развили нещата. Всичко това става на въпрос за корекция подадена на хартия, не знам дали същия проблем го има с ел. подпис.
И докато чакахме шефката имах време да поговоря с жената на гишето и тя обясни, че това е коректния начин (за Д6), а именно редовна декларация с разликата, която е довнесена (тук се оверих че колежките във форума са ме насочили правилно, за което още веднъж им благодаря). Корекция се пускало, ако има намаление на суми, или от единият фонд разлика се приспада в другия и тнт.
Дано съм бил полезен. Ще пиша каква е развръзката на казуса.
Поздрави!
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група