Здравейте Yordan_Andonov,
А защо искате да приключите вземания от други дебитори и задължения към други кредитори с извънредни приходи и разходи?
Имате ли решение за отписване на вземания и задължения?
Настъпили ли са обстоятелства за отписване по давност? Защото ако не са, ще имате преоценка на активи и пасиви, която няма да е данъчно призната?
И дори да имате основание за отписване, ползването на сметките за извънредни приходи и разходи не е подходящо. Обикновено се ползват тези за други приходи и разходи - 609 и 709.
Здравейте и благодаря за вниманието.
В отговор на Вашите въпроси;
1. В интернет прочетох за всяка поотделно, че се приключва с тези, които съм посочил. Нямам идея дали е коректно и за това се обърнах към форума.
2. Нямаме решение. Сега се ровя из архивите и се оказа, че 498 и 499 са заеми съответно от 2007-ма и 2009-та година. Управителят ми е поставил задача да бъдат изчистени, а на мен не ми е ясно как да се случи това нещо.
3. Относно давността в единият договор за заем е вписано да се върне до края на 2008-ма, а другия до 2012-та година.
Безнадежден случай съм просто...