Днес при проверка от НАП ме попитаха защо този протокол го въвеждам в кл.12 от СД, а не в кл.11, с тезата че всички други от нашия случай декларирали в кл.11, но аз не смятам така поради този текст: ЗДДС - чл. 82 (5) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Данъкът е изискуем от получателя - регистрирано по този закон лице, в случаите на чл. 163а независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено по закона лице.
Вие как мислите?