Неосъществен ВОД

09.11.2016, 10:47 2487 2

09.11.2016, 10:47
Публикации: 79 / 2
Здравейте,

Поради Неосъществен ВОД, трябва да издадем протокол този месец и да начислим ДДС-то.
Миналия месец сумата е вкарана във VIES декларацията, но се оказа, че стоката няма да излиза от страната. Трябва ли да се въведе фактурата за сделката с минус във VIES декларацията?
#1 | 09.11.2016, 18:57
Публикации: 1885 / 386
Чл. 115. (1) При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.

След като веднъж сте включили фактурата за неосъществения ВОД във Vies декларацията, то сега ще включите и известието, но със знак минус. Това е необходимо, защото подавайки декларацията сте прехвърлили отговорността за оформяне на ВОП от контрагента ви в ЕС.
Възникват въпроси относно това, кое е наложило издаването на фактурата, след като стоката не е напущала страната, както и това за какъв протокол става въпрос за начисляване на ДДС? Явно не сме наясно докрай със ситуацията по неосъществената сделка.
#2 | 09.11.2016, 22:56
Публикации: 79 / 2
Стоката е купена от дружество, регистрирано в ЕС, с валиден VAT номер. Ние я отчитаме като ВОД. Взимат я на място. Тъй като следващия месец не можем да се снабдим с потвърждение за получаване, разбираме, че стоката е използвана в България. Те са съгласни да платят ДДС-то, съответно при недоказан ВОД ние ще трябва да го начислим с протокол. Реално сделка има. Въпроса ни е как да се отрази всичко това във VIES декларациите.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група