Колеги, може ли някой да сподели практика по тази нова Наредба, а именно как се процедира при изпращане на работник за извършване на услуги в страна членка на ЕС. Ясно е че се прави ДС за периода на командировката. Проблемът е, че не се полагат дневни пари за времето на командироване. Човекът трябва да се храни за тези дни, докато си получи през следващия месец парите по съответната ставка за държавата. Служебен аванс ли му давате в евро и после да възстановява отново евро,
/ след като си получи заплатата да купува евро и да връща/ или някакъв друг начин.
За извършените разходи в чужбина правите ли авансов отчет за квартирните и пътните, като посочвате основание ДС, след като няма Заповед за командировка.
Благодаря предварително за всяко мнение!