Отчитане на стари фактури

31.01.2012, 11:51 30300 20

31.01.2012, 11:51
Публикации: 645 / 23
 Донесоха ми фактури в м.01,2012 отнасящи се за м.08,10 и 11 2011г. за услуга платени в брой през същите месеци. Въпроса ми е следният.
1, Да ги включа като разход в съответните месеци и ги платя в същите месеци по касови бележки.Записванията да са 602/499.,защото е разход касаещ 2011г.
2, В дневника за ДДС  да ги включа в м. 01,2012 и  взема следните записвания 499/401.
Моля ако някой е наясно да ми потвърди или разясни.Предварително благодаря.
#1 | 31.01.2012, 12:29
Публикации: 530 / 20
Правилно ти е, спокойно действай така.
#2 | 31.01.2012, 12:57
Публикации: 645 / 23
Много благодаря
#3 | 02.02.2012, 08:34
Публикации: 6411 / 1143
И с каква операция ще закриеш задълженията по Кт 401?
#4 | 02.02.2012, 08:45
Публикации: 530 / 20
 
И с каква операция ще закриеш задълженията по Кт 401?

 Донесоха ми фактури в м.01,2012 отнасящи се за м.08,10 и 11 2011г. за услуга платени в брой през същите месеци.


С това ще си закрие задължението :)
#5 | 02.02.2012, 09:20
Публикации: 645 / 23
При самото плащане в брой през 2011 г- 401/501, а през  2012- 499/401
#6 | 02.02.2012, 11:29
Публикации: 6411 / 1143
Ясно,  :thankyou:
#7 | 27.01.2014, 12:31
Публикации: 13 / 0
Здравейте,
 Закупен е ДМА, фактурата е от м.10.2013. Получена е в счетоводството през м. 01.2014 и е включена в ДПок. за м. 01.2014. Въпросът ми е , откога да начислявам амортизации на актива - от м.11.2013 или от м.02.2014.
 Благодаря предварително!
#8 | 27.01.2014, 12:33
Публикации: 1885 / 386
От когато е въведен в експлоатация съответния актив с Протокол.
#9 | 27.01.2014, 12:40
Публикации: 13 / 0
Благодаря,
активът е лаптоп, с него се работи от момента , в който е закупен-м.10.2013...
#10 | 27.01.2014, 12:49
Публикации: 1885 / 386
лаптопите са  категория IV - компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони, със годишна данъчна амортизационна норма 50%.
Ако не сте приключили 2013, включете си този разход от 01/11/2013 г.
#11 | 27.01.2014, 14:12
Публикации: 13 / 0
Много благодаря за отговора!
#12 | 27.11.2014, 12:33
Публикации: 54 / 1
Кети, а как чисто технически да се приложат тези сметки? Взимам примера на Свои - веднъж се отразява фактурата за разхода през 2011г с коректната й дата, и втори път отново се въвежда същата фактура, но с януарска дата и съответните сметки, за да влезе в ДДС-дневника? Ако е така ще има дублиране на фактурата? Досега не съм имала подобен случай и ми е голяма въпросителната!
#13 | 27.11.2014, 13:51
Публикации: 333 / 38
Зависи с какъв софтуер работиш. Фактурата се включва в ДДС дневника за месец януари но не с дата през януари а с конкретната и дата. Аз например работя с два софтуера. В единия има поле месец за експорт в което се задава в кой месец да се включи фактурата в ДДС-то, а в другия трябва факруата да се въведе в месеца в който се включва в дневника. В този случай си осчетоводявам сделката в месеца за който се отнася, като вместо фактура избирам документ складова разписка например 602/401   и ДДС 4536-неизп дан кредит /401.   В месеца в който включвам фактурата в дневника вземам само статия 4531 / 4536
#14 | 27.11.2014, 14:07
Публикации: 54 / 1
Благодаря, Миро! Работя с work flow и опитах с дата на фактура от 10м, а дата на данъчно събитие -11м., но ДДС-то се включва в Октомври, не Ноември. Вероятно нещо настройките на програмата не са както трябва и ще огледам. А и ще пробвам по другия начин.
#15 | 01.07.2016, 13:52
Публикации: 495 / 8
днес получих фактура от 07,2015-покупка .Отнася се за материал, вложен в обект през 2015г.Няма ДДС /нулева е/, защото е приспадане на аванс.
Как да я осчетоводя и с разхода трябва ли да увелича фин.р-т за 2016г.?
#16 | 01.07.2016, 14:23
Публикации: 6411 / 1143
днес получих фактура от 07,2015-покупка .Отнася се за материал, вложен в обект през 2015г.Няма ДДС /нулева е/, защото е приспадане на аванс.
Как да я осчетоводя и с разхода трябва ли да увелича фин.р-т за 2016г.?
Прилагате чл. 75 от ЗКПО.
Съгласно ал. 3 пишете писмо до НАП да коригират в намаление данъчния финансов резултат за миналата година.
Отразявате разхода в текущата година и съгласно ал. 7 с него преобразувате в увеличение счетоводния финансов резултат.
#17 | 01.07.2016, 14:40
Публикации: 495 / 8
става въпрос за 15лв.?
#18 | 09.08.2017, 09:47
Публикации: 2 / 0
Здравейте?Фактура за получена стока от м. май 2016г. може ли да я осчетоводя през юни 2017 год.? Фирмата не е регистрирана по ЗДДС
#19 | 07.01.2019, 15:55
Публикации: 14 / 0
Здравейте, получих кредитно известие за бонус в януари 2019, но самата отстъпка се отнася за оборот от 2018.
каква операция да взема за да се отнесе отстъпката за 2018Г. по 498 или ...
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група