Здравейте, дружеството ни е регистрирано по ДДС, съгласно чл. 100, ал.1. Получаваме заем от финансово дружество от Германия. Дружеството е регистрирано по ДДС, в Германия. Дотук добре, но получаваме две фактури за комисионна за отпуснатия заем, и такса обслужване на заема. Фактурите са без ДДС, без да е цитиран някой член от европейската директива. Сумата е голяма, около 20 000 евро. Според вас как трябва да се осчетоводят получените фактури. Трябва ли да се съставя протокол по чл. 117, или на база на нашият закон по ДДС и чл.46 , ал. 1 приемам тези фактури като освободени доставки и не начислявам ДДС .В кои колони на дневника по ДДС, трябва да влязат.