Здравейте,
Дружество изплаща наем за 10 мес. на ФЛ. Не уддържа данъка от ФЛ, а му превежда по банка 3000лв. Дружеството обаче е длължно да "уддържи и внесе" данъка. Имам 602/401-3000.00лв., 454/503-270.00лв. Ако осчетоводя 609/454-270.00лв., това признат разход ли е? Следва ли да увелича финансовия резултат с тези 270.00лв., защото те не следва да се уддържат на дружеството?
Иначе си ги деклрирах в декл. по чл.55 и платих 270.00лв.