Здравейте, имам фирма, която фактурира услуги към клиент, който е от Британски ювирджински острови. До сега всички фактури към издавала на остнание чл.113.
В момента обаче настъпва критичтата точка- приходът надвишава 50 хил.
Искам да попитам как би следвало да третирам услугите- като услуги към трета страна ? Ясно е , че зоната е офшорка. Въпросът ми е свързан и с регистрациата по ДДС- оборотът облагаем ли е и подлежа ли на задължителна регистрация?
Не ми е ясно точно как да класифицирам тази зона.