Здравейте, колеги,
Казусът е следният: българска фирма, регистрирана по ЗДДС (съгласно чл. 96, ал. 1) получава фактура от Wix.com LTD, дружество регистрирано в Израел. На фактурата има посочен VAT ID : EU442008451, Subtotal €12.00, VAT (20%) в размер на €2.40 и Total €14.40. Ясно е, че ще се състави протокол по чл. 117 от ЗДДС, който ще бъде посочен в дневника за покупки и дневника за продажби по ЗДДС.
Въпросът е: на каква стойност ще бъде този протокол, т.е. колко е данъчната основа?
Личното ми мнение е, че стойността, на която трябва да се състави протокола е левовата равностойност на €14.40, а не €12.00. Аргументите ми произтичат от това, че VAT ID : EU442008451 не е валиден данъчен номер за Българската (и за Европейската) система на ДДС, т.е. тези 20% никой никога няма да ги внесе, и по-скоро е грешка, че Wix.com LTD са ги начислили, приравнявайки българската фирма на краен потребител-физическо лице (при износ).