Данъчна основа при протокол по чл. 117 и начислен данък (20%) във фактурата

13.01.2021, 09:24 2526 5

13.01.2021, 09:24
Публикации: 111 / 38
Здравейте, колеги,
Казусът е следният: българска фирма, регистрирана по ЗДДС (съгласно чл. 96, ал. 1) получава фактура от Wix.com LTD, дружество регистрирано в Израел. На фактурата има посочен VAT ID : EU442008451, Subtotal €12.00, VAT (20%) в размер на €2.40 и Total €14.40. Ясно е, че ще се състави протокол по чл. 117 от ЗДДС, който ще бъде посочен в дневника за покупки и дневника за продажби по ЗДДС.
Въпросът е: на каква стойност ще бъде този протокол, т.е. колко е данъчната основа?
Личното ми мнение е, че стойността, на която трябва да се състави протокола е левовата равностойност на €14.40, а не €12.00. Аргументите ми произтичат от това, че VAT ID : EU442008451 не е валиден данъчен номер за Българската (и за Европейската) система на ДДС, т.е. тези 20% никой никога няма да ги внесе, и по-скоро е грешка, че Wix.com LTD са ги начислили, приравнявайки българската фирма на краен потребител-физическо лице (при износ).
#1 | 13.01.2021, 09:44
Публикации: 639 / 126
А фактурата за какво е - услуга?
#2 | 13.01.2021, 09:55
Публикации: 111 / 38
За хостинг и домейн.
#3 | 13.01.2021, 10:04
Публикации: 12228 / 2276
Здравейте ,

преди доста време колега беше публикувал отговор на НАП по същия въпрос , но не мога да го намеря в момента. Там ставаше дума за начислено ДДС в случай, когато не е следвало да се начисли. Отговорът беше като Вашето предположение , че издавате Протокол и начислявате ДДС на стойността с ДДС.
Ако го открия ще го постна.
#4 | 13.01.2021, 10:11
Публикации: 639 / 126
И аз смятам, че трябва да начислите ДДС в/у пълната сума, защото това сте платили на доставчика и респективно представлява данъчната основа по чл.26 от ЗДДС.
#5 | 13.01.2021, 10:19
Публикации: 111 / 38
Здравейте ,

преди доста време колега беше публикувал отговор на НАП по същия въпрос , но не мога да го намеря в момента. Там ставаше дума за начислено ДДС в случай, когато не е следвало да се начисли. Отговорът беше като Вашето предположение , че издавате Протокол и начислявате ДДС на стойността с ДДС.
Ако го открия ще го постна.
Благодаря! Ще Ви бъда благодарен.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група