Аз мисля, че трябва да осчетоводя фактурата по общия ред и мога да ползвам ДК, а те ще си платят данъка в България (няма ВОП).
Благодаря много, а за интрастат имате ли представа дали трябва да ги включа?
Това и аз си го помислих първоначално, тъй като фактурата е между два БГ номера. Обаче нали има и транспортен документ т.е. има физическо движение на стоки от ЕС към БГ.
Получихме фактура за рекламни материали (не са мостри) от страна членка на ЕС регистрирана по ЗДДС в България. ДДС номера на фактурата е български и има начислен 20% данък.
При така издадена фактура, следва