Питане за ДДС ?

17.05.2012, 18:55 23041 21

17.05.2012, 18:55
Публикации: 288 / 6
Искам да Ви попитам следните неща, дано да ми отговорите:

1.Магазин за хранителни стоки се регистрира по ЗДДС, има около 6 разходни фактури на месец и продажбите само по касов апарат, декларирането на ДДС-то само по ел.път с ел.подпис ли може да стане? Не ми стана ясно за това,че над 5 -операции на месец е само по ел. път?

2. Годишният отчет за обявяване в ТР до 30.06 може ли да се пусне чрез ел.подпис или трябва на място в ТР? Ако е само на място може ли счетоводителят да го отнесе без да присъства собственикът на фирмата?

Разчитам на Вашето компетентно мнение  :smile1:
#1 | 17.05.2012, 19:53
Публикации: 835 / 178
1. Да, щом записите в дневниците превишават 5 - само по ел. път. Но това е съвсем лесно - нямай притеснения.
2. Обявяването на актове в ТР може да стане лично от шефа на фирмата, може и с пълномощник. Последното става с нотариално заверено пълномощно.
Същите са и условията за обявяването им по ел.път.
Има тема наскоро пусната тук в сайта - потърси я.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,2538.0.html
Счетоводителят не само може да ги отнесе, но и да ги представи за публикуване като съставител на год. финансови отчет, ако има това право, разбира се.
#2 | 17.05.2012, 20:07
Публикации: 288 / 6
пасат благодаря ти  :smile1:, а за ел.подпис пурво трябва да пусна в НАП заявление, че ще ползваме подпис и след това друго заявление за ползване на услугата "ДДС по интернет" или всичко става с едно заявление?
#3 | 17.05.2012, 20:58
Публикации: 835 / 178
След инсталацията на ел.подпис на компа - от система си разпечатвате заявление/уведомление - сега забравих как се казва, че ще подавате данни и ползвате услуги за и от НАП. Този документ се носи в ТД на НАП за регистрация и след обработката му там,  при вас ще се открие директория на вашата фирма за извършването на операции, които сте заявили като: подаване на СД по ЗДДС, Д1 и Д6, уведомления по чл.64, ГДД по чл. 50 или чл.92 ...въобще каквото си изберете в заявлението.
#4 | 17.05.2012, 21:27
Публикации: 288 / 6
А при пускане на СД и дневниците по ддс следва ли да се пуска Пълномощно от фирмата,на която ще се пуска ддс-то и трябва ли да е нотариално заверено  :(
#5 | 17.05.2012, 22:01
Публикации: 835 / 178
А, вие искате на друга фирма да изпращатете СД и дневници по ЗЗДс, чрез вашата фирма...ясно.
В този случай - въведете в системата данните на фирмата, на която ще подавате, разпечатайте 2 екз. уведомления. Те ще бъдат подписани от управителя на фирмата, на която ще подавате. Не е нужно даже и печат. Носите ги в ТД, там ги въвеждат и отново на вашия комп се поянява директория на новата фирма и вече може да подавате данни, каквито сте заявили в уведомлението.
#6 | 18.05.2012, 09:51
Публикации: 288 / 6
Пасат, много ти благодаря за подробните отготори!  :thankyou:
#7 | 18.05.2012, 17:55
-dreben-
Тази година срокът за обявяване на отчетите в ТР е 31.05.2012г.
#8 | 18.05.2012, 18:24
Публикации: 835 / 178
Поне да беше дописал, че се отнася само за ЕТ !
#9 | 18.05.2012, 18:27
Публикации: 1964 / 1619
Администратор на сайта
Поне да беше дописал, че се отнася само за ЕТ !
Да, и то само за тези ЕТ, които подлежат на одит.
#10 | 18.05.2012, 18:33
Публикации: 835 / 178
Разбира се - промяната от 01.05.2011г.
#11 | 19.05.2012, 11:31
Публикации: 288 / 6
Искамм да Ви попитам, при ДДС за внасяне за месец "Х" ,без прихващания от предишни месеци/ фирмата всеки месец е на внасяне/ в кл.50 посочвам сумата за внасяне, а в кл.71 пише ли се пак тази сума за внасяне  ::)
#12 | 19.05.2012, 11:34
МамаБожка
да
#13 | 19.05.2012, 11:43
Публикации: 288 / 6
Мадам Божка, бихте ли ми помогнали да си разтълкувам този текст :

Разликата между клетка 50 (данък за внасяне за месеца) и клетка 70 (приспаднат данък) се посочва в клетка 71. Тази сума се внася в срока за внасяне за съответния данъчен период. Ако към датата на подаване на справката декларация този данък е внесен ефективно, в съответната клетка се попълва датата на платежното нареждане (клетка 71). Ако данъкът не е внесен до срока, клетка 71 не се попълва, т.е. лицето дължи разликата между клетка 50 и клетка 70.
#14 | 19.05.2012, 11:46
Публикации: 835 / 178
Независимо дали данъка е внесен или не, той трябва да се декларира и затова се попълва кл.71, защото кл.50 ти е само резултат за периода.... а после може да имаш възстановяване..
Ако работиш на програма - кл.71 автоматично се попълва при твоя случай:)
#15 | 19.05.2012, 11:55
Публикации: 62 / 2
винаги когато съм на внасяне попълвам и двете клетки, независимо дали е постъпил по сметката им или не
#16 | 19.05.2012, 12:58
Публикации: 288 / 6
Благодаря Ви , супер сте  :thumbup:
#17 | 21.05.2012, 15:31
Публикации: 288 / 6
Здравейте, пак съм аз  :smile1: Да Ви попитам : на фирма рег. по ЗДДС , фактурите за вода,ток,наем , интернет и др. административни разходи  са с право на частичен данъчен кредит така ли ?  :swoon:
Нещо пак се заплетох, трябва ли  всеки месец да се посочва коефициент в кл. 33 от СД?
#18 | 21.05.2012, 15:42
МамаБожка
здравейте ;D на какво основание решихте, че са с частичен ДК?
#19 | 21.05.2012, 15:48
Публикации: 6411 / 1143
Щом фактурите са за ползвани от фирмата вода, ток, телефон, интернет и т.н.  и тя извършва само облагаеми доставки, то "консуматинвите" са с право на пълен данъчен кредит.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група