Здравейте!Случаят е следният: Физическо лице, което също е и ЕТ и регистрирано по ДДС по Булстат, а не по ЕГН отдава зем.земя на БТК. БТК декларира този доход чрез справка по чл.73 и този доход го включвам в декл.по чл.50 в прил.4. Сега от НАП ме карат да издам 5 г. назад фактури за тези доходи,защото лицето по принцип било регистрирано по ДДС,макар че е необлагаем доход по ЗДДС и да ги включа в дневниците. Според вас правилно ли е това,защото лицето няма рег.по ДДС на ЕГН и договорът сключен с физическото лице,а не с ЕТ.Благодаря!