Износ в страна извън ЕС

27.05.2022, 13:49 5253 11

27.05.2022, 13:49
Публикации: 74 / 1
Здравейте,
предстои ни да направим износ на стоки в страна извън ЕС.Имам някои питания:
1.Ще бъде направено авансова плащане:
-за него трябва да издам фактура до 5 дни от получаване на сумата.
-основание за  0 ставка ДДС - чл.28,ал.1
-отразяване на фактурата в ДПродажби в к.19
-за вид стока/услуга какво посочвам - Авансово плащане?-в Дневник Продажби
2.При извършване на фактическия износ на стоката
-Сделката минава през Митница с МД./Митническата декларация не се отразява никъде - тя служи за доказване на износа и прилагане но 0 ДДС?/
-Издавам фактура за стоката /цялото количество/ на последният ред отразявам Авансовото плащане .Данъчна основа остава разликата / Стока - Аванс/.Процедурата е както отразяваме стандартен аванс за сделки в страната.
За Митницата ще има ли проблем отразяването на приспаднатият аванс във фактурата?
Благодаря предварително!
Благодаря предварително

#1 | 27.05.2022, 13:54
Публикации: 26 / 0
Няма да имате проблем с митницата. При проверка от НАП ще покажете документите, свързани с износа.
#2 | 27.05.2022, 13:54
Публикации: 57 / 8
В инвойса трябва да е посочена / видима цялата стойност на сделката
#3 | 27.05.2022, 14:08
Публикации: 74 / 1
В инвойса трябва да е посочена / видима цялата стойност на сделката
Това как точно да се отрази се чудя?
#4 | 27.05.2022, 14:21
Публикации: 57 / 8
Това как точно да се отрази се чудя?

Sub total.... Цялата стойност
Total.... Цялата стойност
Amount paid.... Плащането
Amount due.... Оставаща сума за плащане
#5 | 27.05.2022, 15:03
Публикации: 74 / 1
Sub total.... Цялата стойност
Total.... Цялата стойност
Amount paid.... Плащането
Amount due.... Оставаща сума за плащане
Благодаря много за отговора и вниманието!
В такъв случай ще има известна разлика между издадената фактура/за целите на счетоводството и отразяване на ДДС- тя ще е за разликата/ и Инвойса за Митницата.
Клиента обаче ще трябва да отрази и авансовото плащане и Инвойса.
Притеснявам се да се издадат точно и коректно документите.
#6 | 30.05.2022, 16:27
Публикации: 131 / 6
При нас редовно имаме такава ситуация. Правя фактура за аванса - не я изпращам на клиента, фактурата е само за нашето счетоводство. При изпращане на стоката: правя фактура за митница със цялата сделка, без да включвам аванса. След като стоката замине, коригирам фактурата, като на отделен ред със знак минус нанасям аванса. Разпечатвам си фактурата на български - с аванса, а на английски - без аванса.
#7 | 01.06.2022, 00:11
Публикации: 74 / 1
Имате ли практика да издадете кредитно известие за фактурата за аванса. Така инвойса ще е с цялата сума.
#8 | 03.06.2022, 12:10
Публикации: 131 / 6
Не, не издаваме кредитно.
Всъщност няма некоректност - инвойса се равнява със сумите от двете фактури - за аванс + окончателна. Инвойса във валута е за нуждите на клиента и митницата, а двете фактури на български език в лева - за нуждите на счетоводството и НАП.
#9 | 05.06.2022, 19:59
Публикации: 74 / 1
А фактурата за аванса не я ли изпращате на клиента?
#10 | 07.06.2022, 11:04
Публикации: 74 / 1
Здравейте,
какъв текст точно записвате относно 0% на ДДС-в инвойса .
В фактурата записваме - основание 0 ставка ДДС -чл.28,ал.1.?
Sub total.... Цялата стойност
Total.... Цялата стойност
Amount paid.... Плащането
Amount due.... Оставаща сума за плащане
#11 | 16.06.2022, 09:58
Публикации: 74 / 1
Здравейте,
побутвам си въпроса.
Благодаря предварително!
Здравейте,
какъв текст точно записвате относно 0% на ДДС-в инвойса .
В фактурата записваме - основание 0 ставка ДДС -чл.28,ал.2-транспорта е за тяхна сметка.?
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група