Здравейте,
тъй като 12.2022 съм качила ДДС а именно месечния отчет грепно(качила съм годишния вместо месечен) платен е и тн. Както е по процедура го сторнирам в януари и качвам правилните продажби за 12/22 + продажби за 01/23. Питането ми е каква точно операция да създам през декември, за да ми е максимално чисто и точно и да няма тази голяма неправилна продажба на стоки, който реално не са продадени.
Също така ако тези 3 месеца не успеем да прехвърлим ддс-то което сега през януари е за възстановяване (туй като съм надвнесла) и не искам да ни проверяват има ли вариант? или да си пусна възстановяване>