Здравейте,
издали са ни инвойс, на който са начислили погрешка ДДС. След това са издали нов инвойс, с който сторнират само ДДС-то, като основата е посочена като нула. Не съм сигурна как следва да отразя двата документа в протоколите и затова моля за помощ:
Инвойса е за
основа 233,33лв
ДДС 46,67лв.
Общо 280лв.
Коригиращият инвойс е за
основа 0,00лв.
ДДС -46,67лв
общо -46,67лв
Ако в протокола на първия инвойс начисля ДДС върху 280лв ще се получи
основа 280лв
ДДС 56лв.
Общо 336лв.
Но как да отразя коригиращият иновойс, така, че хем да намали сумата като основа и ДДС в пърият инойс, така и вярно да отразява написаното във фактурата?
Ако напиша
основа -46,67
ДДС -9,33
Общо -56лв то ще се намалят сумите до вярните в първият инвойс като задължение, но в самият иновойс няма данъчна основа, а само ДДС.