Здравейте! Коригирайте ме, ако греша: стока, получена от Унгария е върната обратно поради лошо качество. Ние плащаме разхода по транспорта, но трябва да го префактурираме към унгарската фирма. И двете страни за регистрирани по ДДС. Аз пускам фактура без ДДС и при получаване на стоката, издавам протокол за начисляване на ДДС в дневник продажби, в съответния месец. Отсрещната страна си начисляват ДДСто при тамошните условия. Чета тълкувания, че реално префактуриране на услуги не е данъчно събитие и не поражда нуждата от начисляване на ДДС. На какво основание мога да стъпя и кое е правилното? Благодаря предварително!