Имаме малко разногласия с една колежка по следния въпрос: ФЛ, регистрирано като работещ св.професия и НЕ е регистриран по ЗДДС, сключва договор за 50000лв за извършване на услуга към българска фирма. В договора е написано ,че ще се плаща по следната схема- 10000лв за м.01.2024г. ,10000лв през м.02.2024 , 10000лв през 03.2024г. и 20000 през м.04.2024г. Зъа всяко отделно плащане ФЛ издава фактура. Чуденката е как се гледа оборота за регистрация по ДДС- оборот 50000лв през м.01.2024г.-когато е сключен договорът или оборот 10000 лв. през м.01, 10000лв през м.02.2024 и т.н ?Може ли мнения по въпроса ?