Здравейте,
Ще съм излключително благодарен на малко помощ по следния казус:
Наш клиент търгува с австрийска компания като през есента на миналата година продава стока, която австрийската компания плаща погрешно 2 пъти, но забелязва дублирания си превод съвсем наскоро.
Какъв е правилния начин за връщане на парите от страна на българската компания? Според счетоводител, с когото разговарях стандартно в такъв случай сумата просто се нарежда обратно с основание за грешен превод, тъй като няма издадена фактура или основание за втория погрешен превод. Клиентът обаче има възражения за този метод тъй като годината отдавна е приключила и е изтекло прекалено много време.
Какъв би бил правилният подход в подобен случай? Благодаря!