Привет! Моля за малко помощ че съвсем се оплетох. Издали сме фактура в брой за продадени стоки, издаден е и касов бон до тук добре, но клиентът искал "Бил казал" че иска да плати по банков път и съответно превежда сумата по банка , въпреки че е видял касовия бон на ф-рата. Поискахме си бончето и той го върна, въпросът ми е какво да правя в случая. Трябва да сторнирам касовия бон и РКО за върнатата сума нали така. А относно счетоводните сметки в РКО 501/411 Права ли съм