Здравейте, имам нужда от малко помощ относно ДДС: за месец август /подадена 09 месец / съм на възстановяване, за месец септември/подадена 10 месец/ отново и сега ако пак съм на възстановяване или внасяне, как трябва да подам месечната декларация? Ако съм на внасяне - приспадам сумата за внасяне и я нанасям в кл.70, а остатъка за възстановяване или цялата сума от трите месеца, ако нямам за внасяне сега - в кл. 80? А искане подаваше ли се? Май се обърках с тази процедура нещо...