Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2013

07.12.2012, 16:48 106147 49

#20 | 07.12.2012, 16:48
Публикации: 1 / 3
Благодаря!
#21 | 07.12.2012, 16:59
Публикации: 4 / 0
БЛАГОДАРЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА! СУПЕР СТЕ!
#22 | 07.12.2012, 23:19
Публикации: 17 / 0
 :give_rose: Какво приятно четиво!
#23 | 08.12.2012, 10:29
Публикации: 114 / 7
Браво. Бъдете все така отзивчиви и полезни.
#24 | 08.12.2012, 11:59
Публикации: 2027 / 254
ЗСч
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2002 г.) Първичните счетоводни документи в предприятията се съставят на български език с арабски цифри и в левове. Те могат да се съставят и на съответния чужд език в чуждестранна валута в случаите на сделки, уговорени в чуждестранна валута с чуждестранни контрагенти.
 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Счетоводните документи, които постъпват в предприятията на чужд език, се придружават с превод на български език на съдържанието на отразените в тях стопански операции, с изключение на документите, които са данъчни документи по смисъла на чл. 112, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност.

ЗДДС
Данъчни документи
чл. 112. (1) Данъчен документ по смисъла на този закон е:
 
1. фактурата;
 
2. известието към фактура;

3. протоколът.
 
Май вече няма да се налага превод на чуждестранните фактури  :ok:
#25 | 10.12.2012, 10:45
Публикации: 128 / 5
Благодаря и от мен!
 :give_rose: :air_kiss:Дръжте ни в течение за всички промени, че се побъркахме от четене  :hmmm:
#26 | 12.12.2012, 12:19
Публикации: 5 / 1
Хубав ден и много благодарности за поднесената информация!
#27 | 26.12.2012, 11:24
Публикации: 8 / 0
 :bow: Благодаря и аз ! Да сте живи и здрави и през новата година много късмет и повече платежоспособни клиети!
#28 | 01.01.2013, 16:46
Публикации: 3 / 1
да сте живи и здрави, УСПЕХИ И МНОГО КЪСМЕТ ПРЕЗ НОВАТА ГОДИНА !!
#29 | 03.01.2013, 10:36
Публикации: 14 / 0
Много благодаря и аз. Желая ползотворна, здрава и щастлива Нова година! :)
#30 | 03.01.2013, 12:01
Публикации: 1 / 0
Моля кажете, в отделно платежно нареждане ли трябва да се превежда дължимият ДДС
#31 | 03.01.2013, 12:04
Публикации: 3326 / 256
Може и заедно със осигуровките, освен ако Вие не искате да е в отделно :)
#32 | 03.01.2013, 18:27
Публикации: 6411 / 1142
Може и заедно със осигуровките, освен ако Вие не искате да е в отделно :)
Може, но кога?
На 14 ти ще са внесени по-рано осигуровките.
На 25-ти вече ще има лихва по ДДС-то.
#33 | 03.01.2013, 18:51
Публикации: 425 / 4
Може, но кога?
На 14 ти ще са внесени по-рано осигуровките.
На 25-ти вече ще има лихва по ДДС-то.
Някои фирми дето си плащат редовно дължимите данъци ии осигуровки по-добре за тях да си внесе и осигуровките заедно с ДДС-то и да си спести едно платежно, разбира се ако сме направили заплатите до тогава :)
#34 | 03.01.2013, 23:23
Публикации: 3326 / 256
Може, но кога?
На 14 ти ще са внесени по-рано осигуровките.
На 25-ти вече ще има лихва по ДДС-то.

Защо да е рано за осигуровките? Те са дължими до 25-то число. Може и утре да се платят осигуровките и ДДС-то стига да са готови разбира се.
#35 | 04.01.2013, 12:01
Публикации: 60 / 3
"С текста на новата ал. 13 от чл. 113 се дава възможност за две или повече извършени доставки на стоки или услуги, данъкът за които става изискуем през един и същ данъчен период, може да се издаде сборна фактура." - Следва ли от този текст ,че отпада задължението да издаваш фактура при постъпване на пари по банка /или каса /до 3 дни от датата на постъпване, ако имаш 3-4 доставки в месеца?
#36 | 13.01.2013, 10:29
Публикации: 308 / 8
Видях в НАП обновяване на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация.
Това обновяване само за модулът на НАП ли се отнася? т.е. обновяваме модул 1.02 с 2.02, където проверяваме за фатални грешки?
или трябва да се обнови самият счетоводен продукт, където създаваме месечна справка-декларация по ЗДДС?
#37 | 13.01.2013, 12:03
Публикации: 629 / 129
Модератор
С този продукт си обновявате само програмата на НАП. Счетоводният софтуер би трябвало да се актуализира от програмистите, които го обслужват, ако има промени, които го налагат.
#38 | 22.01.2013, 14:13
Публикации: 404 / 14
Кога и къде се вписва във фактурите-"обратно начисляване"?
#39 | 05.04.2013, 09:06
Публикации: 2 / 0
Благодаря!
Може, но кога?
На 14 ти ще са внесени по-рано осигуровките.
На 25-ти вече ще има лихва по ДДС-то.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група