Приключване на сметки

10.01.2013, 14:13 29074 21

10.01.2013, 14:13
Публикации: 61 / 0
Може ли някой да каже как ще се приключат сметките 123 и 125,какъв ще е фин резултат при д-т 611/к-т гр 60 -21546,12,
а приходи с-ка 712-чл внос - 13004 ; с-ка 721-лихви -3319,55,
имам нач.  дебитно салдо по 125-7863,69
 като имате предвид че е сдружение по зюлнц
#1 | 10.01.2013, 14:32
Публикации: 61 / 0
много моля някой да помогне, спешно
#2 | 10.01.2013, 15:34
Публикации: 61 / 0
никой ли незнае как се приключват сметките при юлнц
#3 | 11.01.2013, 19:28
Публикации: 13 / 1
Резултата от стопанската дейност се прехвърля в резултат при дейност с нестопанска цел, т.е. С/ка 123 се приключва в с/ка 125. А тя се приключва в Други резерви
#4 | 14.01.2013, 14:54
Публикации: 645 / 23
 Дружеството извършва ли и стопанска дейност? Ако е само с нестопанска цел с-ка 123 не ви е нужна. и тогава:  с/ка 125/611  - 21546,12
                           с/ка712/125  - 13004,00
                           с/ка 721/125 - 3915,55
 
  Крайно салдо 125 ( 7863,69+21546,12)-(13004.00+3915.55) =12490.26 д-т салдо.
  Това е при положение,че имате само нестопанска дейност. Само не зная от къде имат пари  да правите разход повече от приход
#5 | 14.01.2013, 17:46
Публикации: 13 / 1
 Дружеството извършва ли и стопанска дейност? Ако е само с нестопанска цел с-ка 123 не ви е нужна. и тогава:  с/ка 125/611  - 21546,12
                           с/ка712/125  - 13004,00
                           с/ка 721/125 - 3915,55

  Крайно салдо 125 ( 7863,69+21546,12)-(13004.00+3915.55) =12490.26 д-т салдо.
  Това е при положение,че имате само нестопанска дейност. Само не зная от къде имат пари  да правите разход повече от приход

По мое скромно мнение като няма стопанска дейност и 611 не им трябва. А иначе прилична лихва :)
#6 | 13.03.2013, 11:36
Публикации: 11 / 0
Може ли да попитам,кога сметка 611 се приключва с приходна сметка и кога направо със сметка 125?
А  при сметка 614?
Става въпрос за ЮНЛЦ без стопанска дейност.
#7 | 14.01.2016, 15:20
Публикации: 264 / 6
Ще се опитам да възродя старата тема, понеже имам няколко сметки, а стана пълна каша.
Та като разходи имам такива за един коктейл, проверка за уникалност, изготвяне на печат, които съм отнесъл по (602). Такси по учреждаване (606) и такси банка (629).
След много четене на различни статии и щуротии стигам до следният извод:
Дебитирам гр. 61 на кредит гр. 60, след което пък приключвам приключвам гр. 61 като съставям Д-т гр. 71 на К-т гр. 61. Банковите такси директно Д-т 125 на К-т 629.
И тук идва момента където съм начислил приходите от членски внос по 712, обаче имам и приходи от банкови лихви, които съм отнесъл по 721 и би следвало директно да си ги приключа и тях на 125. Обаче на друго място прочетох, че сметки от гр. 72 били за отчитане на приходи от стопанска операция и вече съвсем се обърках.
На прав път ли съм или всичко е каша?
Излишно е да казвам, че ми е за първи път (то на мене от две години всичко ми е за първи път)...
#8 | 14.01.2016, 15:46
Публикации: 12229 / 2276
По отношение на сметки от група 60 - правилно сте се насочил да ги закривате през 611. На практика това не е задължително, защото се среща и приключването им по дебита направо на приходните сметки. Ако в бъдеще имате и стопанска дейност бихте могли да си направите аналитичност на 611 за стопанска и нестопанска дейност. По отношение на 721 сметка - няма вече ограничения за номера и наименованието на сметката. Всичко е организирано във Вашия индивидуален сметкоплан. Приключвате си 712 и 721 със 125 и си формирате резултата на ЮЛНЦ.

/ всички си имаме такива неща, които неведнъж ни са за " първи път "  :smile1: /
#9 | 14.01.2016, 16:25
Публикации: 264 / 6
Благодаря Ви много Delphine. За пореден път ми помогнахте.
Сега гледам, че в ОПР за нестопанска дейност няма разходи за външни услуги, докато в ОПР за стопанска ги има.
Грешно ли ще е да отнеса всички разходи за регламентирана дейност в ОПР като други разходи, след като вече съм приключил гр. 60 със гр. 61?
#10 | 14.01.2016, 16:31
Публикации: 12229 / 2276
На практика даже си е точно така - набраните разходи в 611 са тези за регламентирана дейност / други разходи .
#11 | 14.01.2016, 16:33
Публикации: 264 / 6
 :bow: Благодаря още въднъж.
Малко по малко започва да ми се изяснява картинката.
#12 | 15.01.2016, 11:09
Публикации: 264 / 6
След приключване на приходните и разходните сметки, както ме насочихте, нещата взеха да си идват на мястото. Съставих баланса, като в актива въведох сумата, която има в наличност по разплащателна сметка, а в пасива съгласно СС 9, въведох стойността от сметка 125 резултат при дейност с нестопанска цел, който е равен на стойността по РС.
По този начин баланса ми се върза (с тези общо две суми). Проблемът сега идва при попълването на ОПР от нестопанска дейност.
След въвеждането на приходи от членски внос, не знам къде да отнеса резултата при дейност с нестопанска цел.
Някакви идеи?
П.С. В един друг счетоводен форум имаше спор, относно кога се съставя статията 125/117. В края на текущата година или в началото на следващата.
Считам за по-коректно в началото на следващата.
#13 | 15.01.2016, 11:29
sladka_1980
прехвърлянето по 117 трябва да е след взетото решение от членовете а то е обикновено следващата година при публикуването на ГОД
#14 | 15.01.2016, 13:55
Публикации: 264 / 6
прехвърлянето по 117 трябва да е след взетото решение от членовете а то е обикновено следващата година при публикуването на ГОД
Благодаря! Така и ще направя.
Но ме смущава, че ОПР от нестопанска дейност, така е направено, че в разходите няма счетоводна печалба, а има загуба от стопанска дейност, както и в приходите няма загуба, а печалба от стопанска дейност. И не знам къде и как да отразя салдото по 125-та сметка.
Просто ОПР-то, което изтеглих заедно с комплекта документи от статистиката е различно от стандартното и му се пуля, блъскайки празната си кратуна в масата.
Някакви идеи как да отнеса това салдо по 125, за да ми се равни ОПР-то?
#15 | 15.01.2016, 13:59
Публикации: 12229 / 2276
Ще отнесете салдото по 125 в Резултат, защото ЮЛНЦ няма печалба или загуба, а формира РЕЗУЛТАТ .
#16 | 15.01.2016, 14:02
Публикации: 264 / 6
 :give_rose:
Нямам какво повече да допълня!
#17 | 19.01.2016, 10:28
Публикации: 264 / 6
Отчетът е почти готов, остана ми само една неяснота.
Измъчва ме ОСК.  Както вече коментирахме, след ОС през 2016 г., ще бъде прието, резултатът от нестопанската цел, да бъде заведен по сметка 117 (доп. резерви).
При положение, че към 31.12.2015 г., нямам движение и салдо по тази сметка, какво се попълва в ОСК и къде изобщо да отнеса резултата от нестопанска дейност?

#18 | 24.03.2016, 08:57
Публикации: 7 / 0
Здравейте, аз също имам проблем със приключване на ЮЛНЦ, което извършва стопанска и нестопанска дейност. Имам дарение от 2700 под условие, парите са изразходени. Осчетоводила съм ги така 709/503, като 709 с/ка е за нестопанска дейност.Въпросът ми е с коя сметка трябва да приключа 709?Защото така излиза, че дружеството е на печалба от нестопанската дейност?Благодаря предварително.
#19 | 01.03.2020, 14:20
Публикации: 6 / 0
Здравейте Yordan_Andonov, Delphine,
след като разходите от регламентирана дейност (при мен това са заплати и такса за счетоводство)  отиват в други разходи на разходи за регламентирана дейност в ОПР, какво се посочва в административните разходи на ОПР от нестопанска дейност?
ЮЛНЦ няма стопанска дейност.
Благодаря много!
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група