Приключване на с/ка 497

14.02.2013, 14:41 5922 3
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

14.02.2013, 14:41
Публикации: 255 / 4
Здравейте! От началото на 2012г. на с/ка 497 имам Д-т с-до до 31.12.2012г. това салдо си стои. Сега искам да я приключа, но не знам как, къде трябва да я отнеса. Ще съм благодарна на всеки които ме упъти.
#1 | 14.02.2013, 15:09
Публикации: 11 / 2
От какво е дебитното салдо по сметка 497. Тази сметка е за провизии и отстрочени данъци. Трябва да знаете, за какво е провизията или отсторените данъци, за да може да прецените, какви счетоводни операции могат да се вземат. Ако смятате, че е грешно осчетоводяване може да сторнирате операцията. Но ако е разчет, който ще намери отражение през следващи отчетни периоди, салдото не трябва да се закрива сега.
#2 | 14.02.2013, 15:28
Публикации: 255 / 4
Преди мен други са водели счетоводството. Така е описана в оборотната ведомост. Търсих в архива, но нищо не намерих.
#3 | 25.02.2015, 11:40
Публикации: 264 / 5
Здравейте!
Почти идентична ситуация и при мен.
Стои ми дебитно салдо по 497 (провизии признати като пасиви) и като гледам старите отчети си стои така от 2010-та.
Никой не знае как се е появило, но не е разчет, който ще окаже влияние за бъдещ период.
Управителя иска да го изчистваме и при така създалата се ситуация, какъв е правилният начин за създаване на сметки с цел изчистване на салдото?
Благодаря предварително.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове