Здравейте,
Имаме сключен договор с ЕБВР за консултантска услуга в областта на енергийната ефективност. Фактурира се на тримесечие. Моля, за съвет дали при издаването на фактурата и неначисляване на ДДС да посоча като основание чл. 173 (1), или ако не какво основание да се посочи? И съответно, ако е чл. 173 (1) трабва да се спази и изискването на чл. 173 (2)?!
Благодаря предварително!