Продажба на стока на Турска фирма

29.07.2013, 12:51 11937 7

29.07.2013, 12:51
Публикации: 65 / 1
Здравейте,
досега никога не ни се е налагало този вид продажби и начина за оргинизирането.

Турска фирма иска да закупи от нас определено количество наша стока. Сделката се извършва в България, издаваме фактура за стоката и санитарно разрешително (понеже е хранителна). Превода по фактурата е от Турската фирма получател и транспорта го извършват те.

Питането ни  е относно:
Фактурата е с нулева ставка на ДДС ? Вярно? В кои колони се отразява в Дневниците по ЗДДС?
Разходите по обмитяване и превоз през граница си урежда турската фирма (по договорка на двете страни)?
Или принципа е съвсем друг?
#1 | 29.07.2013, 13:02
Публикации: 65 / 1
Чета също така и че за да има износ и облагане с 0 % ДДС трябва да са изпълнени следните условия:
- в митническата декларация износител да е нашата фирма;
- в документа за превоза също да фигурират нашите данни;
- фактура

За фактурата е ясно ние сме продавач, но понеже транспорта ще си го извършва турската фирма и ще минава през митница лично тя... МОже би не се квалифицира като износ, следователно не е облагаема сделката с 0%?!?!
Моля от практиката някои ако са имали такъв случай...
Може би трябва да си начисля 20 % и да си внеса тук в БГ ддс-то по сделката?!?!? Понеже място на изпълнение е България и ние  повече не се ангажираме...
#2 | 29.07.2013, 13:07
Публикации: 6411 / 1143
Имате доставка с нулева ставка, ако турската фирма няма седалище в Б-я:
   
Скрит текст :

Дневник продажби - колона 19;
СД по ЗДДС - кл. 14
#3 | 29.07.2013, 13:18
Публикации: 6411 / 1143
Чета също така и че за да има износ и облагане с 0 % ДДС трябва да са изпълнени следните условия:
- в митническата декларация износител да е нашата фирма;
- в документа за превоза също да фигурират нашите данни;
- фактура


Касае Ви следния текст от ППЗДДС:
Скрит текст :

Никъде не виждам изискване документът за превоз да е с данните на фирмата износител. Целта е да се докаже, че стоката е напуснала страната, защото идеята на облагането с ДДС е стоките да се облагат там, където се потребяват или използват за следващи облагаеми доставки.
#4 | 29.07.2013, 13:21
Публикации: 64 / 3
Касае Ви чл.21(1) от правилника, а не ал.2
Ако не се снабдите с нужните документи, отскочете до чл.39 от правилника.
Не е зле да Ви има като износител на митническата декларация.
#5 | 29.07.2013, 13:40
Публикации: 65 / 1
Освен ще направим така:
Издавам фактура на турската фирма с 0 % ДДС, идват в БГ товарят си и ги моля на Митническата декларация ако има възможност да е нашето ЕООД, и когато преключат с транспорта да ми изпратят копие или на транспортен документ или друг вид декларация от тях че стоката е пристигнала в Турция...
Ще се поровя още за други казуси с колеги, но така ще постъпя както ме съветвате..
Хиляди благодарности и успешна седмица  :give_rose:
#6 | 29.07.2013, 14:14
Публикации: 258 / 8
Според мен и задължително да сте вписани като износител в митническата декларация (съответно да има такава).
Тя се изготвя на база представените документи. 
#7 | 29.07.2013, 14:19
Публикации: 65 / 1
Въможно ли е след като турската фирма си извършва превоза и минаване на митницата да впишат нас като износител и да платят мито от наше име или бъркам практиката?!??  :hmmm:
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група