Декларация по чл. 55

08.05.2013, 17:33 35751 61

#40 | 08.05.2013, 17:33
Публикации: 108 / 3
Искам да направя справка относно декларацията по чл.55 за дивидент, решение за разпределение и внасяне на данъка в месец април.
Как следв да попълня декларацията?
В част 1-Данни за декларацията: маркирам т.1 - декларацията се подава от платеца на дохода; в т.3.1-2013; в т.3.2-маркирам второ
В част 2- пиша данните на фирмата
В част 3 не попълвам, ще подавам с ел. подпис
В част 4-Деклариране на дължимия данък: Колона 3-Платец на дохода в ред 3 посочвам сумата за второто тримесечие.
#41 | 08.05.2013, 17:43
Публикации: 1885 / 386
 :thumbup: всичко точно, само що ще го внасяте в април данъка, той се дължи в срока на подаване на декларация по чл.55, тоест до 31 юли 2013
#42 | 08.05.2013, 18:00
Публикации: 108 / 3
 :thumbup: всичко точно, само що ще го внасяте в април данъка, той се дължи в срока на подаване на декларация по чл.55, тоест до 31 юли 2013
Сега имаме сумата и управителя иска да я плати :) и предполагам че след като я платим ще подадем и декларацията, няма да чакаме крайния срок :)
#43 | 08.05.2013, 18:19
Публикации: 1885 / 386
 В единната сметка ще остане да "виси" декларацията до 31 юли ,/не се закриват до падежа, независимо дали е платена/, а в справката за плащанията ще стоят парите за данъка като остатък. Но щом така сте решили, не пречи, пущайте ги  :yes3:
#44 | 09.05.2013, 09:43
Публикации: 108 / 3
Create това че сумата ще остане да виси може да се окаже проблем само ако ни трябва и се наложи да вадим удостоверение за наличие или липса на задължения, нали така?
#45 | 09.05.2013, 10:03
Публикации: 1885 / 386
Не, няма да има проблем, те виждат, в справката за плащанията, тази сума стои като платена, а и падежа не е настъпил, така че спокойно си искайте удостоверение за липса на задължения.
#46 | 09.05.2013, 14:35
Публикации: 108 / 3
Сумата на данъка се превежда по сметката за републикански данъци на ТД на НАП с код за вид плащане 111111 нали така  :blush:
#47 | 09.05.2013, 16:10
Публикации: 2027 / 254
Сумата на данъка се превежда по сметката за републикански данъци на ТД на НАП с код за вид плащане 111111 нали така  :blush:

Да , това е кода за вид плащане
#48 | 15.05.2013, 14:06
Публикации: 108 / 3
Здравейте, след подаване на декларацията получих съобщение от НАП за резултата от обработката, в което пише: "Декларацията е по дадена преди законоустановения срок, поради което е отхвърлена".
Предполагам, че това е така защото подаваме декларация за второ тримесечие преди да е изтекло тримесечието, какво мислите?
#49 | 15.05.2013, 14:09
Публикации: 1166 / 86
И какво подавате за второто тримесечие, то едва сега започва???
#50 | 15.05.2013, 14:27
Публикации: 108 / 3
И какво подавате за второто тримесечие, то едва сега започва???

Подадох декларация за платен данък след разпледеление на дивидент, и тъй като няма какво друго да подавам за съответното тримесечие, което знам че не е свършило си платих данъка и подадох декларацията.
#51 | 15.05.2013, 14:37
Публикации: 6721 / 675
След отговора на НАП - имате платен данък дивиденти и НЯМАТЕ подадена декларация. Подаването на декларацията трябва да направите от 01.07 до 31.07. Сложете си напомняне на телефона:)
#52 | 15.05.2013, 15:16
Публикации: 108 / 3
След отговора на НАП - имате платен данък дивиденти и НЯМАТЕ подадена декларация. Подаването на декларацията трябва да направите от 01.07 до 31.07. Сложете си напомняне на телефона:)
Благодаря за отговора marpan :)
#53 | 10.06.2013, 11:34
Публикации: 177 / 1
Гр.договор за м.май,изплатено възнаграждение м.юни ,  ДОД ще бъде внесен до края на юни, а декл.55 ще подам до края на юли.
Така ли е или да не бързам с внасянето на дод през м.юни.
#54 | 10.06.2013, 11:42
Публикации: 6721 / 675
Гр.договор за м.май,изплатено възнаграждение м.юни ,  ДОД ще бъде внесен до края на юни, а декл.55 ще подам до края на юли.
Така ли е или да не бързам с внасянето на дод през м.юни.

Данъкът може да се внесе и до 25-ти юли, но няма никакъв проблем, ако се внесе и м.юни.
#55 | 10.06.2013, 11:54
Публикации: 177 / 1
Благодаря на MARPAN за бързия отговор.
#56 | 02.07.2013, 13:41
Публикации: 4 / 0
Здравейте!
Форумът  е интерсен и много полезен, благодаряности на всички за отделеното време за отговори!

Може ли и аз с един въпрос..

Физическо лице отдава под наем на физическо лице, от което следва:

1. Наемодателя е задължен да подава Декл. по чл 55 на всяко тримесечие( без последното) , като приспада 10% присъщи разходи от получения наем и съответно внася върху остатъка (90%) - 10% ав данък в ТД НАП с код 111111
2. Наемателя - не е задължен за никакви декларации да подава
3. Наемодателя издава квитанция или някаква разписка(има ли регламентиран документ?) за получения наем , съответно получения доход се отразява и в Год Декларация, като се приспадат авансовите вноски на данъка през първите 3 тримесечия
4. Декларира ли се някъде Договора за наем между две физически лице при сключването му и съответно при прекратяването му
5. Подава ли се нещо друго от наемодателя в НАП освен тази Декл 55 на всеки 3 месеца и съответно  Год Данъчна декларация
6. В самата Декларация – физическото лице наемодател, попълва в IV-та част – ред 1 – целия наем ли се пише или след приспадане на 10-те % присъщи разходи остатъка
7. Има ли значение, че наемодателя има и ЕТ(регистрирано по ДДС) , но имота си е собственост на него, не е актив на фирмата му ЕТ


Благодаря Ви! :)
#57 | 03.07.2013, 13:40
Публикации: 6411 / 1143
На вниманието на Sky Lady
Вече е отговорено в следната тема:

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,7097.0.html
#58 | 03.07.2013, 20:33
kpavlova
И аз моля за съвет.Питах и в друг форум.Дължи ли се подаване на декларция по чл.55 за авансови вноски на СОЛ за 2012 г,свободна професия, като получател на дохода,  невнесени през 2012г в срока до 31 юли по параграф 60 ? Дължимата сума на целия данък за 2012 г  е показана с ГДД на физическото лице - СОЛ /  различни свободни професии са /.Няма ли да се дублира задължението/ задължението по ГДД включва целия размер на дължимия данък, вкл и авансовия/.От информационния център ми отговориха толкова пъти различно, колкото питах.Първи път - да, нямало да се дублират, че и можело с една декларация, което технически няма как да стане за три тримесечия.Втори път - не , ще се дублира задължението.Трети път - изчакайте до края на месеца, може да има указание.Но може и да няма. :blush: Буквално в параграф 60 пише - по чл.55, ал.1, а не по ал.2 , от една страна.От друга страна, задължението вече е показано за целите на единната сметка.От трета страна, когато е писан параграф 60, не беше оправена редакцията на чл.55, ал.2 от ЗДДФЛ, която изрично предвиди задължение и за получателите на доходи за деклариране на дължим авансов данък.
Предварително  благодаря  много за коментара  и отделеното време.
#59 | 04.07.2013, 12:13
Публикации: 6411 / 1143
В самите указания към декларацията по чл. 55 е записано:
Срок за подаване на декларацията
Декларацията се подава в срока за внасяне на дължимите данъци. Декларацията се подава и за данъци, дължими за доходи, начислени/изплатени до 31.12.2012 г., подлежащи на внасяне след 01.01.2013 г., както и за данъците дължими, но невнесени към 31.12.2012 г. За данъците дължими, но невнесени към 31.12.2012 г., декларацията се подава в срок до 31 юли 2013 г.

По принцип, декларацята по чл. 55 беше въведена като заместваща информация на съществуващите до 01.01.2013 кодове за вид плащане, които отпаднаха с въвеждането на единната сметка. От тази гледна точка, не би следвало да се получи дублиране на задължения, а уточняване на плащането.
Например, дължите авансов данък за месеците април, май, юни и октомври. Отбелязвате ги в т.3.3., а в т. 3.1 – 2012 г. (Миналата година данъкът се дължеше помесечно, а не по тримесечия).
Пишете си новото платежно, което е без указан период и превеждате сумата.
При идеалния случай, когато нямате други задължения и вземания, чрез декл. по чл. 55 ще се установи кореспонденция между задължението Ви и плащането.
Любопитно е как изглежда справката за задълженията Ви. Изписва ли Ви се текст в червено, че имате недължимо платени суми или нещо от рода? И, ако вече сте внесли дължимия данък, закрити ли са съответните декларирани задължения с ГДД по чл. 50?
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група