Здравейте,осчетоводяване на р/да в декември Д-т с/ка 602Д-т с/ка 498 К-т 401плащането в декември Д-т 401 К-т 501отразяване на ДДС в януариД-т 4531 К-т 498 с размера на ДДС -тоАз го правя така
И когато осчетоводите така през м.януари дали няма да се появи фатална грешка без данъчна основа?