Щом не са приети - подавайте. Редовни записи, а не корекции. И очаквайте лихви

Ами те са били преведени в срок. Просто не са подадени декларациите. Това дали ще се вземе в предвид? Сумите за юли са преведени още на 3-ти август. Дори в основанието на платежното нареждане е записано за кой месец са.
Какво означава "Д6 не е отразена"? Не е приета или...
Ако не е приета Д6, приета ли е Д1 за работника?

Изглежда и двете не са приети. Просто все едно за м. 7 не е подавано, само в системата на НАП. В счетоводството на фирмата всичко е направено.
Здравейте! Фирмата ни е семейно ЕООД, с работещ, самоосигуряващ се управител - пенсионер (само здравни ос.) и един технически сътрудник. През 2025г., за месец Юли са преведени осигуровки и ДДФЛ за двамата, но декларации 1 и 6 (6 само за сътрудника) не са отразени от НАП. В програмата за генериране на декларациите на компютъра ми, са съставени и е отбелязано, че са подадени в НАП, но по една или друга причина това не се е отразило в системата на НАП. Въпросът ми е, какво може да се направи? Възможно ли е да ги подам сега, по електронен път или трябва да се обърна към данъчните?
Здравейте, фирмата ни е ЕООД и предстои промяна на учредителния акт за отразяване на превалутирането на основния капитал. Въпросът ми е, при обявяването на новия учредителен акт в ТР, с подаване заявление Г1, освен препис от новия акт, какви други придружителни документи трябва да се представят? Много ще съм благодарен на отговор от по-запознатите!
Ясно, значи трябва да го впиша. Благодаря!
Здравейте, през годината нашето ЕООД изплати дивидент на собственика, който е и управител на фирмата. Удържа и внесе данък дивидент 5%. Сега трябва да подам справка по чл.73, ал.1. Много се колебая, дали се попълва нещо в графа "удържан данък по ЗДДФЛ", след като данъкът е по ЗКПО? Защото според мен не бива да се пише никакъв данък в тази справка. Предварително благодаря на отзовалите се колеги!
изтрийте тая справка и после валидирайте

Благодаря! Бях я изтрил, но не се получаваше. Оказа се, че имам разход за амортизация (на последния ДМА в предприятието), която е била на границата - 467лв. и съм я написал, като единица в ОПР. А в хиляди нямам и не съм имал ДМА... В крайна сметка закръглих към друга сума в ОПР. Червената контрола на отчета не ми указа причината поради която трябва да се попълват справките за ДМА и бях изпаднал в неведение  :blink:
Здравейте, попълвам справка за ДМА към отчета за НСИ. В края на миналата година предприятието е имало ДМА на стойност 00.00 хиляди лева, толкова са отчетени и в минологодишните справки. През цялата 2025-та година предприятието не е закупувало нито е имало ДМА. Просто не е упражнявало дейност. Имало е назначен само един служител на заплата. При валидация на отчета без справки за ДМА ми излиза грешка в червено - "Моля попълнете справките за ДМА!" Защо е така и какво мога да направя?!
Вече съм обременен от правила и първични документи. Питах защото не знам дали не изтървам нещо. След като нямам активи, няма да го декларирам никъде, освен в заявлението за дерегистрация, което се сетих и по-късно. Благодаря на отзовалите се все пак и за техните отговори!
Не разбирам от ДДС, но ще вмъкна нещо странично - "няма никакви ДМА" и "ДМА са амортизирани напълно" са различни неща. Не пречи един ДМА да е напълно амортизиран счетоводно/данъчно и да се ползва още много време.


Активите не са налични, а са предадени с предавателен протокол на нов собственик, със задължението да ги утилизира, безплатно от негова страна.
И аз не разбирам - няма никакви ДМА или има, но са с нулева балансова стойност ? Ако има и независимо, че са напълно амортизирани определяте данъчната им основа съгласно законоустановения ред и вписвате получената цифра, каквато и да е тя. Няма опция при нулева стойност на данъчната основа да не се съставя протокол.

Мисля, че е доста ясно - активите са амортизирани физически и документално на 100%. Последните не могат да продължат да се използват. Изключително сложният за мен казус е: Трябва ли да се декларира по някакъв начин обстоятелството, че фирмата няма налични физически използваеми ДМА? Или ако не подам протокол - опис се подразбира, че фирмата не притежава ДМА?


Р.S.
Не виждам причина да обяснявам, че активи не могат да се заприходят с нулева стойност. Тъй или иначе стойността, на която съм ги остойностил е 0, а фирмата вече не разполага с тях. Надявам се пояснението да е достатъчно.....   .....въпреки, че у нас винаги има риск формата да изпревари съдържанието по същество и да бъде сложена най-отпред, би трябвало значение да има точното отразяване на действителността  :blink:

Извинете ме отново, но пак нещо не мога да разбера -

В такъв случай, след като фирмата няма никакви КМА и ДМА и последните са амортизирани доста след 5-тата година на закупуване, поддържана е инвентарна книга и инвентарни карти, които към момента на дерегистрацията са с нулева стойност, следва ли да се съставя протокол-опис по чл.111, образец №9, с нулева стойност и така да бъде вписан в дневника на продажбите за последния месец - с нулева стойност или в този случай протокол не се вписва никъде?
Още един въпрос в тази връзка - трябва ли да се подава протокол за налични материални запаси или ДМА заедно с последната декларация и как става?
Здравейте отново, във връзка с горната тема бих искал да попитам също - каква по-специална трябва да е последната справка - декларация по ДДС? Фирмата няма активи - само парични средства. Съставя ли се протокол за материални активи и какъв е той по-точно? Предварително благодаря на отзовалите се!
А ако се подава по електронен път в какъв формат трябва да са приложените файлове? Еветуално това удостоверение не се предава в нап а се представя сканирано копие?
Здравейте, предстои ми дерегистрация по ДДС на ЕООД. Всичко е ясно, но сред документите, които трябва да представя е и Удостоверение за регистрация по чл. 104 ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС, в случаите когато е издадено. В същото време на всякъде чета, че се подава електронно. Моля колегите, ако някой знае - да сподели - на хартия ли се подава самото заявление, заедно с приложените към него документи и ако не - то как трябва да се подадат и в какъв формат? Предварително благодаря за евентуалните отговори!
Да, благодаря! До колкото разбирам единствената постъпка пред някаква институция ще е депозирането на нов дружествен договор с капитала на дружеството в евро, пред служба по вписванията. Другите неща са долу-горе логични, свързани в отчитането в новата валута, които са и ясно обяснени в тези насоки...
Извинявам се за несведущия си въпрос, но. Имаме малка семейна фирма, на която водя счетоводството. Имаме ДДС, но с нисък оборот, трима човека... В тази връзка, има ли нещо по-специално, което ще трябва да се прави при приемане на еврото в счетоводните регистри на фирмата? Ще има ли някаква наредба по прилагане на промените? Изобщо някакви насоки в това отношение? Предварително благодаря на отзовалите се.
Аз си мислех, че само миналата и по-миналата година е до 30.06. Благодаря за отговорите!
Влизам в системата за подаване с ел. подпис, а там липсват бутоните за подаване на декларациите от 2024г. Ако още не са заредени в системата, не е ли нелогично да се подават толкова много декларации само през един месец - март? Да не би проблемът да е в моята система или нещо да не съм разбрал? Предварително благодаря за уточнението!