Аз си мислех, че само миналата и по-миналата година е до 30.06. Благодаря за отговорите!
Влизам в системата за подаване с ел. подпис, а там липсват бутоните за подаване на декларациите от 2024г. Ако още не са заредени в системата, не е ли нелогично да се подават толкова много декларации само през един месец - март? Да не би проблемът да е в моята система или нещо да не съм разбрал? Предварително благодаря за уточнението!

Здравейте! Бих искал да попитам нормално ли не ми работи новата програма за генериране на ДДС дневници за покупки и продажби или проблемът е в моя компютър? Свалих инсталационния програмен продукт от сайта на НАП - актуализацията от дата 24.01.2025г. и директно го инсталирах. След като се опитах да отворя програмата - тя просто не реагира. Деинсталирах, почистих и я инсталирах изцяло отново - пак същото!! При вас има ли го този проблем? Аз съм с Windows 7.
Да, справката е приета със стойност на РЗ - нула в код 1600. Много благодаря за помощта!
Още веднъж моля за насока! Къде трябва да е посочен управител, самоосигуряващ се, пенсионер, само здравни осигуровки, в отчета за труд на статистиката? Като част от числения персонал, като нает по договор за управление и контрол с нулево възнаграждение или въобще не се посочва? Ще съм много благодарен ако ме насочите!
Здравейте, бих искал да попитам запознатите как се включва самонает управител - пенсионер, само със здравна осигуравка в справката за труд и наети лаца към отчета за статистиката? Фигурира ли в общата численост на персонала и какво се вписва, след като няма начислено възнаграждение?
Верно са го "оправили" проблема -

Това ми излиза при стартиране.
В раздел "Програмни продукти" на сайта на НАП има нова версия от дата 07.01.2025г., но когато започна инсталация ме пита с коя програма да отвори файла . В крайна сметка го отваря, но много бързо и програмата не се обновява. Нормално ли е това?
Ей, нямате никакво "зелено" мислене  :noexpression:
Защо трябва да порзвате два листа хартия,  като става и с един  :hmmm: Декларилрането в СИС е достатъчно

Може би за по-сигурно. Отметката може да не бъде видяна от подписващия или да бъде обяснена, като задължителна, без разяснение от счетоводителя. Въпреки, че не е много съществено. Аз бих поставил въпроса за счетоводния принцип за значимостта, но няма как, това е част от работата на всеки счетоводител ...
И един последен въпрос. Виждам, че в декларация по чл.55 фигурира IV-то тримесечие. В тази връзка, възможно ли е данъкът да се удържи при източника, по реда на авансовото облагане и да се подаде декларацията до края на януари, заедно с превеждане на данъка?
Не зная дали гледам актуална Д55, но в Част ІV Деклариране на дължимия данък в т.1 пише: Авансов данък по чл. 43 от ЗДДФЛ за доходи от друга стопанска дейност; по чл. 44 от ЗДДФЛ за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и по чл. 44а от ЗДДФЛ за други доходи

Да, актуална е, но аз това съм го пропуснал. Ето за това е толкова полезно да можеш да попиташ. В такъв случай разбирам, че се подава само декларация, без нито едно приложение, за съответния период през който е изплатен наема. Благодаря!
Извинете ме за повторното питане, но сега разгръщам декларацията по чл.55 и нейните приложения и не откривам такова за доход от наем на ДВижимо имущество, каквото е автомобила. Там фигурира само Приложение 1 което гласи: "Приложение № 1
за доходи от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на НЕдвижимо имущество, начислени и/или изплатени в полза на чуждестранни лица, местни на държава - членка на Европейския съюз. И по-долу в същото приложение (единственото за доходи от наем), в указанията за попълване има само: "Код за вида на дохода от недвижимо имущество".

Значи ли всико това, че декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО не е нужно да се подава за дохода от наем на автомобил и може да се мине само със справка по чл.73 за изплатените през годината доходи? Благодаря отново за колегиалността и евентуалния отговор!
Здравейте. Фирмата ни бе наела автомобил на един от служителите с цел самия той да се придвижва до работното място - отдалечено село, извън града. За водените пътни листи и фактури за разход на гориво, също е ясно, налични. Контировките са направени както следва:

Всеки месец при начисляване на наема: 602/499 - 100

За сега толкова. Наемът само е на числен, но не и изплатен. При изплащането - сметки : деб. 499, кред. 459 и 501. После - превеждане на данъка: деб. 459 /кр. 503.

До тук отново е ясно. А сега остана само да попитам колегите, каква справка трябва да се подаде след изплащането на този доход от фирмата? Какви първични документи трябва да се издадат на самото физическо лице? И трябва ли физическото лице да посочи този доход, макар и обложен в данъчната си декларация, задължително ли е и къде, в кое приложение?

Ще съм благодарен на колегите, които се отзоват!
  Все пак използването на ДК е право,а не задължение.

Ок. Благодаря за насоките!
Да я въведете като доставка без право на ДК?
В колона 9 - да, това си го помислих, но не съм сигурен дали е коректно. Все пак за такива символични суми дали може да се използва без проблем?!  :hmmm:

Друг вариант - да не включвате фактурите в дневника за покупките в месеца на издаване, а да чакате по-добри времена през следващите 12 месеца.
Това вече го направих в предното тримесечие!  :smile1:
Въпросът е обаче, за вариант при положение, че нямам продажби за цялото тримесечие.
Здравейте, фирмата в която работя е регистрирана по ДДС, но няма дейност, изплаща се само заплата на двама служители + осигуровки. Всеки месец има режийни разходи - сметка за телефон и интернет. Във фактурите за които е начислен ДДС, данъка е в порядъка под 15лв. месечно. Има ли начин да ги отчета някак като разход + ДДС, за да не влизам в процедура по възстановяване на 40-50лв на тримесечие? Ако някой има опит и знае начин, освен да не призная фактурата и я анулирам, моля да сподели!
Благодаря за отговора!
Здравейте, тъй като не искам да сбъркам, бих попитал, в кои колони се вписва продажбата на недвижим имот, освободен от ДДС по чл.45, ал.3 ЗДДС? Предварително благодаря на отзовалите се!
Изчакай малко. Един ден остана :)
Попълват се след 01.03.

 :good: