21
Товарен автомобил по талон на бензин. Искаме да сложим газова уредба със цел икономическа изгода.
Имаме ли право на ДДС-то за гориво /газ/ в случай , че газовата уредба не е фабрична , а е инсталирана допълнително.
Имаме ли право на ДДС-то за гориво /газ/ в случай , че газовата уредба не е фабрична , а е инсталирана допълнително.
22
Данъци и счетоводство » Re: Услуга в ЕС
05.04.2015, 18:57Не трябва ли при услуга да бъде:
В дневник продажби - колона 14 за ДО и колона 15 за ДДС.
В дневник продажби - колона 14 за ДО и колона 15 за ДДС.
23
Данъци и счетоводство » Услуга в ЕС
01.04.2015, 22:33Трябва ли да създам протокол по чл 117 при получаване на услуга от държава от ЕС и от трета страна.
24
Данъци и счетоводство » Re: ДДС казус
31.03.2015, 07:45Да разбирам, че независимо че стоката се транспортира до друга държава на ЕС , различна от тази на която фактурираме- налице е ВОД или чл.53 ал.1
25
Данъци и счетоводство » ДДС казус
30.03.2015, 23:03Имаме продажба. Фактурираме на английска фирма регистрирана по ДДС , обаче клиента иска стоката да бъде доставена в Испания. Клиента няма регистрация по ДДС в Испания и ще придобива по английския си ДДС номер.
Въпроса е какво основание да сложа за неначисляване на ДДС:
1. чл.17 ал.2
2. чл. 53 ал.1
Благодаря Ви.
Въпроса е какво основание да сложа за неначисляване на ДДС:
1. чл.17 ал.2
2. чл. 53 ал.1
Благодаря Ви.
26
ТРЗ и осигуряване » декларация чл.50
22.03.2015, 13:45През 2014 съм работил на трудов договор, също тъка и съм собственик на фирма, като се осигурявам като СОЛ- не получавам доходи от фирмата си.
Имам ли задължение да подавам декларация по чл.50 за 2014.
Благодаря Ви.
Имам ли задължение да подавам декларация по чл.50 за 2014.
Благодаря Ви.
27
Данъци и счетоводство » Re: ДДС
20.03.2015, 07:0528
Данъци и счетоводство » ДДС
19.03.2015, 20:39Участваме първоначални в тристрана сделка, но в последствие клиента се отказа от стоката и не ни плати. Сега стоката е в неговата държава при спедитор.
Имаме възможност да продадем стоката на клиент в друга страна на ЕС ( не връщаме стоката до БГ, тъй като ще сме на загуба). Как тогава трябва да отразя покупката и последващата продажба?
Правилно ли е да отразя фактурата в колона 9 в дневника за покупки. Не издавам протокол по чл.117, т.като нямам ВОП.
Основание на фактурата за продажба чл.17 ал.2 в колона 23 в дневник за продажба.
Имаме възможност да продадем стоката на клиент в друга страна на ЕС ( не връщаме стоката до БГ, тъй като ще сме на загуба). Как тогава трябва да отразя покупката и последващата продажба?
Правилно ли е да отразя фактурата в колона 9 в дневника за покупки. Не издавам протокол по чл.117, т.като нямам ВОП.
Основание на фактурата за продажба чл.17 ал.2 в колона 23 в дневник за продажба.
29
Данъци и счетоводство » ДДС процедура
11.02.2015, 23:08Здравейте,
м.12.2014- 1300 лв възстановяване
м.01.2015- 1000 лв внасяне
Правилен ли е начина за попълване на справка декларация по-долу- относно приспадането.
кл.50 1000 лв.
кл.70 1300 лв.
Трябва ли да попълвам други приложения.
м.12.2014- 1300 лв възстановяване
м.01.2015- 1000 лв внасяне
Правилен ли е начина за попълване на справка декларация по-долу- относно приспадането.
кл.50 1000 лв.
кл.70 1300 лв.
Трябва ли да попълвам други приложения.
30
Данъци и счетоводство » Re: Издава ли се протокол по чл.117?
28.01.2015, 23:0431
Данъци и счетоводство » Издава ли се протокол по чл.117?
26.01.2015, 22:53Колеги, какво мислите по отговора на въпрос едно. Аз мисля, че трябва да се създаде протокол по чл.117 , тъй като придобивам стоката под VAT номер независимо, че стоката не пристига в БГ. Имам ли право или да послушам данъчните .
32
Данъци и счетоводство » Re: митница и ддс
03.01.2015, 15:29На база проформа с по-ниска стойност, която представлява 30% от фактурата.
33
Данъци и счетоводство » Re: митница и ддс
02.01.2015, 17:5334
Данъци и счетоводство » митница и ддс
28.12.2014, 14:36Представена е проформа фактура на митница за 10000 USD , на база което са начислени и митническите сборове. Фактурата от доставчика е на стойност 40000 USD, която е платена.
Проблем ли е, че стойностна е фрапиращо голяма между фактура и основата по МД.
Проблем ли е, че стойностна е фрапиращо голяма между фактура и основата по МД.
35
Данъци и счетоводство » ДДС
17.12.2014, 21:41Купуваме стока от доставчик, регистриран в Англия, но стоките се намират в Холандия (ние ще ги купим FOB) и ще организираме транспорт, за да ги доставим в Чехия на клиент, регистриран в Чехия.
Имам ли ВОП по придобиването? Трябва ли да издам протокол по чл.117? В кои колони трябва да отнеса сумите.
Относно продажбата имаме ли ВОД по чл. 53 ал.1 или сделката отговаря на хипотезата по чл.17 ал.1 от ЗДДС. Какво основание да пиша на фактурата по продажба. В кои колони да отнеса сумата по фактурата в колоните в дневник продажби.
Имам ли ВОП по придобиването? Трябва ли да издам протокол по чл.117? В кои колони трябва да отнеса сумите.
Относно продажбата имаме ли ВОД по чл. 53 ал.1 или сделката отговаря на хипотезата по чл.17 ал.1 от ЗДДС. Какво основание да пиша на фактурата по продажба. В кои колони да отнеса сумата по фактурата в колоните в дневник продажби.
36
Данъци и счетоводство » тристранна сделка
07.12.2014, 14:07Издава ли се протокол по чл. 117 при тристранна сделка, когато сме посредници или отразявам издадената покупна фактура в дневника.
37
Данъци и счетоводство » Re: Износ или ВОД
07.12.2014, 10:4538
Данъци и счетоводство » Re: фактура от ФЛ от ЕС
06.12.2014, 17:0839
Данъци и счетоводство » фактура от ФЛ от ЕС
01.12.2014, 21:10Физическо лице от страна членка не е регистрирано по ДДС, извършва услуга на българска фирма регистрирана по ДДС. Въпросът е как да документирам сделката в дневниците? Услугата е посредническа.
Трябва ли да издам протокол по чл.117 във връзка чл.82 от ЗДДС със ставка 20% ?
В кои колони трябва да се отразят сумите от протокола в двата дневника?
Надявам се въпроса да е зададен коректно.
Трябва ли да издам протокол по чл.117 във връзка чл.82 от ЗДДС със ставка 20% ?
В кои колони трябва да се отразят сумите от протокола в двата дневника?
Надявам се въпроса да е зададен коректно.
40
Данъци и счетоводство » Износ или ВОД
27.11.2014, 21:52Здравейте,
Фирмата ни , купува стоки от Германия, и ги продава на турска фирма. Регистрирани сме по ДДС в България. Немската фирма също е регистрирана по ДДС в Германия.
Стоката пътува от Германия до Англия, където турската фирма иска да й доставим стоката.
Реално стоката не напуска пределите на ЕС и няма митническа декларация. Турската фирма няма регистрация по ДДС в Англия и в нито една страна членка .
Въпроса е какво е основанието за неначисляване на ДДС в фактурата за продажба към турската фирма- чл. 17 ал.1, чл.69 или друго основание от ЗДДС?
Благодаря!
Фирмата ни , купува стоки от Германия, и ги продава на турска фирма. Регистрирани сме по ДДС в България. Немската фирма също е регистрирана по ДДС в Германия.
Стоката пътува от Германия до Англия, където турската фирма иска да й доставим стоката.
Реално стоката не напуска пределите на ЕС и няма митническа декларация. Турската фирма няма регистрация по ДДС в Англия и в нито една страна членка .
Въпроса е какво е основанието за неначисляване на ДДС в фактурата за продажба към турската фирма- чл. 17 ал.1, чл.69 или друго основание от ЗДДС?
Благодаря!