Здравейте, имам следния казус:
Два автомобила са закупени през 2008 год. и съответно през 2012 е трябвало да бъдат напълно амортизирани. Заведени са обаче в група III и още са с доста висока балансова стойност.

Може ли малко помощ относно действията, които да предприема, за да се коригират грешките?

Благодаря  :wink1:
Същият номер като свършилата книжка, като горе в дясно на страницата с номера, пишете "продължение". Работодател - вие

Благодаря Ви много!
Здравейте,
Нов служител идва във фирмата с трудова книжка, чиито страници са свършили при приключване на взаимоотношенията с предишния работодател. Въпроса ми е какво трябва да напиша аз в полетата на новата книжка като номер, работодател?
Благодаря!
iva neicheva,

2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Авансови вноски не правят:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв.;


Искате да кажете, че сте имали за предходната година нетни приходи над 300000 лв и не сте попълнили част VІІІ от ГДД по чл92  за 2013 г?


Не я е  попълнил предишния счетоводител, а сега трябва да се коригира ....
Здравейте,
Моля за малко помощ.

Фирма е трябвало да подаде декларация по чл. 88, но не го е направила.

Сега излиза на печалба от около 25 000 лв.

Въпросът ми е как трябва да се попълни декларацията сега, дали корекцията се прави за трите тримесечия или само последното?

                                                I                    II                        III
 
Преди промяната                   0                   0                       0
След промяната                     625               625                    625

Или:
                                                I                    II                        III
 
Преди промяната                   0                   0                       0
След промяната                     0                   0                      1875

Благодаря!
Благодаря Ви още веднъж!

А справка за извършеното приспадане трябва да се подаде само в случай, че за м. 12.2014 год. остане ДДС за възстановяване, нали така?

Здравейте,
много ще съм ви благодарна, ако ми помогнете малко.
За м. 10,2014 ДДС за възстановяване е 2100 лв.
За м. 11,2014 ДДС за внасяне 1660 лв.

Какви са необходимите записвания, за да мога да приспадна данъка и трябва ли да се подават други документи освен коректно попълнена справка декларация за самия месец?

:)