дайте го на др. разходи - непризнати разходи/ кт ДДС за внасяне
ако до края на годината не падне акта-отива в увеличение в ГДД, а на следващата година, когато вече е паднал в намаление.
Трябва да го отразите.
според мен, нищо.
Ако дойдат на проверка от агенция митници и установят това- тогава ще Ви го начислят.
Благодаря!
Страхотни сте!
 :ok:
лошо  :blush:
нямам ги реално,
плащано е на доставчици с РКО, по фактури, но не са извеждани парите от касовия апарат, а само в касовата книга, но не тази на ка, а тази на касиера.
И ако ми кажете какво да направя, ще съм много благодарен!
 ::)
в дневния имам сума оборот 120, ддс 20 и нето 100
****
фп сума оборот 1200
фп сума нето 1000
фп сума ддс 200

т.е. 1200 ли са налични в касата ми :(
много благодаря,
може ли да ми кажете как да проверя наличността  към момента.
Извинявам се, но е нещо ново за мен.
Благодаря!
здравейте,
искам да попитам освен пускането на дневен и месечен касов отчет, трябва ли да се прави начално завеждане на сума в началото на работния и ден и съответно извеждане на сумата от касовия апарат в края на деня.
Сещам се, че някъде беше написано, че трябва да се отразява всяко движение на парите е касовия апарат, но ... на практика прави ли се.
Благодаря!
ПС: става на въпрос за оборот около 1000 лв. на месец. Фирма за услуги.
спокойно! Няма нищо притеснително!
най-добре е да намерите на кой служител са изплатени в повече и да поискате да ви ги възстанови.
А, за  здравното, направете справка в НАП, дали Ви стоят по партидата, като неплатени, ако не, потърсете къде са прихванати. Ако все още ги има, ще има начислени и лихви, които също трябва да си отразите.
Така мисля, че е най-подходящо и най-добре обяснимо.
Нека колегите и те да дадат мнение.
но трябва задължително да имате митническа декларация, в противен случай трябва да си начислите ДДС.
един от вариантите е:
2016
Дт Клиенти
Кт приходи
Кт други дебитори/кредитори, ан. партида ДДС
2017
Дт Др. кредитори/дебитори/ Кт ДДС

друг вариант е да не се използва клиенти, а гр. 49 . През новата година клиенти/гр.49
Тази година отписаме 2011.
при първият вариант, има ли равенство в сумите между дебит и кредит?
Здравейте,
моля Ви за помощ.
Днес получих разпореждане за присъединяване от НАП. Става на въпрос за неплатени осигуровки на СОЛ. Въпросът ми е, лицето започва като СОЛ през м 3, подава декларация обр. 6, през 3,2016, но при завеждането НАП е написал период 01-12/2015 г. и в този случай се търсят плащанията за 2 месеца. Какво следва да направя? Дължат ли се тези осигуровки, макар да са преди регистрацията като СОЛ?
Благодаря!
няма проблем. Само трябва да се следва номерацията.
Добре. Попитах, защото ми стана интересно.
Посъветвайте управителя да си закупи складова програма и то от типа на ползваната в Метро и другите вериги - така ще се спести и безсмислен счетоводен труд за водене на склад . Решението е в ръцете на работодателя и изисква просто пари.
Коя програма използват Метро?
може да се деригистрирате след 2 години от регистрацията, когато е направена доброволно.
Трябва до тогава всеки месец да подавате СД по ДДС.
При неподадена декларация глобата е 500 лева.
да и аз процедирам така.
Обадете се на лицето отговорно за вашата проверка.
По принцип пускат стандартни искания.