европроекта се прави по суми без ДДС и колкото фактурираш сумата толкова я признават в министерството така ,че ако фактурираш 5000 ще ти признаят пак сумате без ДДС или 4167лв и ДДС-то пак увисва.
В министерството следят проекта а там сумата е без ДДС.
Читалището не е регистрирано и проекта си е в сила- това не значи,че ще се издават фактури без ДДС нали?
  Когато издаваш фактура за извършен надзор фактурата е с ДДС.
  например 5000,00лв + 1000,00 ДДС =6000,00
  На читалището му се признава разходи по европроекта за 5000,00лв
 и остава ДДС-то кой ще го плати.
  вписва се основното трудово възнаграждение
  това е при граждански договор
  Когато е над минималната РЗ трябва и здравна осигуровка
Надзорна фирма извършва строителен надзор в читалище което е субсидирано от Европроект. Субсидията е без ДДС и съответно направения бюджет е равен на отпуснатата субсидия.
Въпросът ми е кой ще плати ДДС като читалището не е регистрирано по ДДС и има незначителни приходи от своята дейност.
Трябва ли да се начислява клас прослужено време при втори трудов договор на 4-ри часа?
 Според мен се пуска ф-ра за сумата на задължението на клиента.
 Таксата -хонорар, законовата лихва и лихвата за забава се осчетоводяват съответно по сметките за лихви и такси.
  Фирмата получател на заема само приложение 4 ли трябва да попълни и то само код.4 или и код 6 ????????
ами защото това е прехвърляне на средста на собственик от единя в другия джоб!!!!!!!!!!!!!!
лихвата няма да се изплаща ,така че мисля трябва да се преобразува финансовия резултат
Понеже другата фирма е вече с предаден ГФО и там не са начислени лихви
за да не ги променям реших, че този вариант е по-добър защото аз не съм начислила лихви и във фирмата предоставила заема ,а резултат ще бъде един и същ.
 Сключен краткосрочен заем между две ЕООД с един собстменик и годишен лихвен процен -10% който няма да се изплаща.
Въпросът ми е:
1. Попълва се приложение 4  код 4 с главницатоа от 80 000,00лв
и код 7 с изчислената лихва до 31,12,2013г код 6 не се попълва?
2. В приложение 1 на ред 29 се записва изчислената лихва по кредита за увеличение на финансовия резултат?
    Така ли е?
А какво е записването във фирмата -получател на кредита?
  При предоставяне на безлихван кредит межу две ЕООД с един собственик как трябвя да се попълни  ГДД приложение 4. Заемът е от 80000,00лв.
Колко е пазарната лихва която трябва да се начисли.
Вярно е но като съм го забравила сега.................... .
Не може да подадаш корекция на авансовите вноски ,защото сумата ти идва на 20,11,2013г а за четвърто тримесечи не се правят такива
Ще си увелича ФР защото не съм начислявала нищо по 721сметка което ще ми увеличи печалбата
Благодаря CREATE! l В другата фирма не съм псочила сумата ,  всичко съм предала-нямаше го още указанието и сега не мога да подам само приложение 4 ??????????????
  За предното трябва да си начисля лихва за месец и половина и да си увелича финансовия резултат?

  Ако е възмажно да попитам и  още нещо- годишната ми печалба доста превишава прогнозираната и то заради постъпила сума по съдебен спор заедно с законовата и всички други лихви за забава което не може да се прогнозира....