Здравейте,
През м. ноември 2014г. са изплатени дивиденти и съответно внесен данък. Въпроса ми е трябва ли да се подава декларация или само справката по чл.73
Здравейте,
през 2013г. са взети следните операции за задължения по неизплатени отпуски

604/423 400лв начислено възн.за отпуски
605/423  70лв. начислени осиг.
Една част от тях са използвани през 2014
423/421 100лв, а са начислени 110лв
423/709 10лв.
Как се осчетоводяват осигуровките за ползваната отпуска, така че да се намали провизията 605/423 -20лв.

При прехвърляне на друго ООД на амортизирани ДМА /има такава клауза в догоговор мужду ЮЛ /следва  ли да се начисли ДДС. Мисля, че да с протокол чл.117 или греша
Здравейте,
Подала съм грешна сума за дължимия данък в декл. за първото тримесечие. Въпроса ми е сега нова декларация с вярната сума ли трябва да подам или само с разликата./В първата е декларирано по-малък данък/
Лицето 6 месеца през 2013 е било на трудов договор, 6 месеца с обезщетение за безработен и 12 месеца има доходи от наем. Въпроса ми е трябва ли да изравнявам ЗО и да попълвам таблица 2
Благодаря!
Благодаря,
хипотетично ако предположим, че през декември отново съм на внасяне 5 х.лв. тогава вече ще приключи процедурата и ще има данък за възстановяване 91 х.лв. и ще подам приложение 6
Моля да помогнете и на мен
м.09 възстановяване -1000лв
м.10 възстановяване 100 000лв.
м.11 внасяне 5000лв. /приспаднат/
За възстановяване  96 000лв. и приложение 6

Правилно ли е?
Здравейте,
На 26.07.2012 ДЗЗД прекратява дейност, като в последните 6год. няма стопанска дейност. Отписано е от регистър БУЛСТАТ, но не е подадена декларация в НАП. Искам да попитам, ако подам сега ще има ли санкция и трябвали да подавам ГФО в статистиката или декларация че няма дейност.
И все пак не може ли да се прихваща от авансовите вноски през 2013
Ние изпращаме стока до Швейцария с куриер. Куриерските услуги ще се заплатят от швейцарците :flowers:
Да, но когато куриерът е за сметка на швейцарската фирма
Здравейте,
При мен случаят е обратно. Изпращаме стока по куриер за Швейцария. Трябва ли да начисля ДДС. Според мен да, тъй като износът няма да е има митнически документ.
При мен се получи следното:
Преди да преведа осигуровките за декември проверих - нямам задължения.
Превеждам осиг за декември, но уви сгрешила съм и ДЗПО съм превела и по двата параграфа. Странното, е че издлиза като задължение данъка ЗДДФЛ и никъде, че има надплатена сума.
Какво да правя :no: