Здравейте, да попитам и аз - ние сме платци на доход по чл.38, ал.10 /Автоморга, купуваме бракувани МПС-та/ от ФЛ и съответно ние внасяме 10% д-к.
За сроковете ми е ясно, само да попитам нали е пак с обр.4001 на декларацията?
Обр. 2030 отпадна от 2013г. - нали
Здравейте, а счетоводно това ДДС преди рег. как го отразявате:
Дт 4531/ а в кредита ?
Може би 4531/709 , но не се знае дали ще го признаят след ревизия?
Благодаря Ви, а договора за наем задължително ли е да е нотариално заверен?
Аз мисля, че не, но все пак...
Здравейте, когато фирма наема МПС от физ.лице, следва ли да подава декл. по чл.55 и да плаща данъка, както е при наем на недв. имот?
И ако е така, пак ли се приспадат пак 10% признати разходи и на остатъка се начисляват 10% данък?
Благодаря за отговорите и да споделя, че В Справката за задължения на фирмата всичко е чисто и справката за здравния статус на СОЛ - също.
Т.е. прието е и отразено заявлението в НАП-Т-ще.
Благодаря Ви!
Сгрешила съм значи - за миналия месец е пуснато в НАП Т-ще. Нещо може ли да се направи?
Ситуацията е следната:
ЕООД-регистрирано в Т-ще
СОЛ-собственик по ЛК адрес в Русе
Окд5 подадено в Русе
осигуровки плащаме по сметка на НАП Русе, а Д1 подаваме, чрез ЕООД-то в НАП-Т-ще
Сега трябва да подадем въпросното заявление и не знам в кой НАП?
Благодаря предварително
Здравейте, служител е в болничен от 21.08. до 19.09 /30 кал. дни/ подаден и приет в НОИ. Брутното възнаграждение е по първия ТД-420,00лв. , а по втория 320,00лв.
Преведената сума от НОИ по сметка на работника е 337,00лв. Според мен това е частично плащане, но така и не мога да го сметна, а според ВАС?
Да, това са касови продажби, значи с един отчет за извършени продажби.
И поради това, че е първи данъчен период - попълвам само кл.60/за възстановяване/
Има и други покупки, и тях ще ги включа в дневника за покупки, но само тези след 09.08.
А в дневника за продажбите трябва да включа само тези след 09.08., а да ги описвам ли както са по дневни отчети или може общо като от сумата от месечния отчет извадя дневните отчети до 08.08.?
сега да се коригирам: Този опис за наличните активи към датата на рег. трябва да го включа в дневника за покупките за м.08, и в такъв случай за август ще излезем на възстановяване-800лв. Попълвам кл.60, а нещо друго трябва ли?
а не трябва ли да попълня кл.70 - приспаднат?
По описа за наличните активи към датата на регистрация имам за възстановяване ли се казва 1200лв. ДДС
 :give_rose: Здравейте, с вашата помощ регистрирах по ДДС по ел. път, подадох Опис на наличните активи и сега ми предстои да подавам първата СД за м. август.
Имам няколко въпроса:
1.Данъчния кредит по Описа на наличните активи е 1200лв. От 09.08./от тогава е рег./ до 31.08. е периода за СД и резултата е пр. 400лв. за внасяне.
Кои клетки на СД трябва да попълня и трябва ли някакви Приложения да се подават?
сега като ги прехвърлям фактурите например касов апарат, печки, мивки и др. които са под минимума за ДМА и те са осчетоводени през 601;
е как да ги заведа? ще почакам до утре, ако някой има пресен опит с този опис нека да пише, ще съм безкрайно благодарна :give_rose:
или да си направя една аналитична на 302-5/примерно м-ли-инструменти/?
Притеснява ме това, че в самия Опис искат сметката по която са заведени активите и като видят 601 директно да не ги признаят.
Ще съм благодарна някой, който скоро е подавал такъв опис да сподели опит;
само още един въпрос: а проблем ли ще е ако инструментите са осчетоводявани по сметка 601, а не в гр.30?
Благодаря Ви, много ми помогнахте! Бъдете здрави!!!
 :wave: Здравейте, започвам попълването на въпросния опис за наличните активи и бих искала да Ви попитам:
1. Описвате ли всеки актив на отделен ред - примерно имам фактура с 15бр. инструменти - описвате ли всеки инструмент на отделен ред както във фактурата или общо - инструменти - стойност - ДДс и т.н.
2.Има фактури за материали вложени в ремонта на обекта /бои, плоскости, смесители /, тях мога ли да ги включа?
3.Разходите за наем и ел. енергия?
Предварително Благодаря