Може ли да се издаде фактура в която е фактурирана стока с нулева стойност.И какво е данъчното третиране .
 Благодаря за отговора.
Стоката е открадната на Румънска територия докато се намира в камиона който е паркирал на някакъв паркинг. А сумата   за откраднатото е удържана от изпращача .
Стойност на транспорта по ф-ра на превозвача  2800 лв  , изплатена сума  от  този който го наема за превозване на стоката  2000 лв.
Здравейте колеги,
Имам следния казус .Правим  ВОД за Румъния , част от стоката обаче е открадната в
резултат на което собственика не изплаща цялата сума за извършения транспорт ,а си
удържа стойността на откраднатото. Сега превозвача  иска да му се издаде фактура  за
тази стока. Имаме ли право  да издадем такава фактура.
Моля,  няма ли кой да помогне.
Здравейте,
фирмата  извършва продажба на стока за Русия във връзка с това ни е оказана услуга международен транспорт от Швейцарска фирма която ни издава фактура с нулева данъчна ставка , транспорта е префактуриран от наша страна на руската фирма .
Задължена ли съм да издам протокол по чл.117 за самоначисляване на ддс. за услугата международен транспорт.
 Благодаря. 
Въпроса ми е следния.През м.06.12.има закупен автомобил на лизинг.Заведен е като актив. За същия не се отчитат никакви разходи .Трябва ли да се начисляват данъчни амортизации за този автомобил.
Основанието за нулева ставка е чл.30 ал.1 от ЗДДС .
 Фирмата ни прави износ за Русия ,транспортната услуга е от български доставчик който ни издава ф-ра с нулева ставка . Каква  фактурата трябва да се издаде за префактуриране на транспорта,трябва ли да бъде с начислено ддс.
За месец 07.13 г във фактура на мобилен операто има вкючена сума за дарение моля за вашето компетентно мнение за осчетоводяване на този разход.
Ситуацията е следната  наш клиент е закупил стока през 2012 г. сега иска да върне част от стоката за която да му се издаде кредитно известие. Затова  зададох този въпрос.
   Искам да взема Вашето компетентно мнение по следния въпрос.
Налага се да издам КИ към ф-ра  за продажба от предходна година.
Искам да попитам ще трябва ли да преобразувам финансовия резултат по ГДД за предходната година.
Кога трябва да се подадът деклараций 1 и 6 за начислен ФРЗ за м.01.2013г към 11.02.2013г и излатен на 29.04.13г
За открита през 2012 г. счетоводна грешка отнасяща се за финансов резултат за 2011 г трябва ли да се уведоми органа по приходите.