Здравейте,
за да не пускам нова тема, ще попитам в тази.
Лице, работило на ТД напуска на 10.11.2015 г. До момента Д6 е подавана с втора колонка с код 8, поради факта, че заплатите се изплащат в следващият месец. Въпроса ми е, сега, когато подавам Д6 за м.11, следва да посоча в 1-вата колонка на Д6 с код 5 удържаните осигуровки за м.11, а във втората колонка с код 8, данъка за м.10.
Какво се случва с данъка за м.11, който остава? Следващият месец само Д6 ли трябва да се подаде? Благодаря предварително.