Воп на стоки

16.09.2016, 11:20 14154 17

16.09.2016, 11:20
Публикации: 308 / 9
Здравейте!
Имам ф-ра за придобиване на стока от Румъния.В Румъния тази стока е освободена от ДДС.При мен обаче стоката е облагаема сделка.Фактурата е на Румънски език.Към ф-рата трябва да съставя протокол на български език и трябва ли да начисля ДДС-така мисля.Имам нужда от помощ.За първи път се сблъсквам с ВОП.Бих искала да ми помогнете за съставяне на счетоводните записвания и документите,които трябва да съставя,за да ги сравня с моите преди да постъпя към осчетоводяване.
Предварителни Ви благодаря!
#1 | 16.09.2016, 12:46
Публикации: 308 / 9
Здравейте!
Имам ф-ра за придобиване на стока от Румъния.В Румъния тази стока е освободена от ДДС.При мен обаче стоката е облагаема сделка.Фактурата е на Румънски език.Към ф-рата трябва да съставя протокол на български език и трябва ли да начисля ДДС-така мисля.Имам нужда от помощ.За първи път се сблъсквам с ВОП.Бих искала да ми помогнете за съставяне на счетоводните записвания и документите,които трябва да съставя,за да ги сравня с моите преди да постъпя към осчетоводяване.
Предварителни Ви благодаря!
1. 304/401-10000.00;
2. 4531/4532- 2000.00-самоначисляване на ДДС;
3. 401/504 - 10000.00
Записваниятя са  в двата дневника.
Правилно ли е?
#2 | 16.09.2016, 12:50
Публикации: 315 / 39
Относно т.2 4531/4532. При мен програмата не позволява такава операция и затова имам една допълнителна разчетна сметка ДДС при ВОП.
#3 | 16.09.2016, 14:24
Публикации: 574 / 57
При осчетоводяването защо не използваш разчетна сметка (404) примерно!?
1.Dt304
   4531/404 - контрагент
2.Dt404
       Kt 401
            4532
Според мен!
#4 | 16.09.2016, 16:16
Публикации: 308 / 9
Благодаря Ви,колеги!Много сте мили! :good: :smile1
Хубав следобед!
#5 | 16.09.2016, 16:34
Публикации: 1719 / 209
Относно т.2 4531/4532. При мен програмата не позволява такава операция и затова имам една допълнителна разчетна сметка ДДС при ВОП.
И при мен е така. :good:
В случая използвам 4591:
4591/4532
4531/4591

1. 304/401
3. 401/504
#6 | 28.09.2016, 11:35
Публикации: 1 / 0
Относно търговията със страни от ЕС, задължително ли е подаването на интрастат декларация всеки месец? Тъй като още не сме започнали дейност и нямаме действащ счетвоводител се налага да търся информация в нета. Примерно от прочетеното тук: http://firmabg.eu/schetovodni-uslugi/intrastat-deklaracia/ не ми стана много ясно дали самата дейност те задължава да подаваш такава декларация или е обвързано с оборота?
#7 | 28.09.2016, 11:45
Публикации: 1719 / 209
Годишно задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за всеки търговски поток за дадена година възниква, когато годишният обем на вътрешнообщностната търговия със стоки за този търговски поток през предходната година надхвърли съответния праг за дадената година.
Източник: http://www.nap.bg/page?id=440
#8 | 19.09.2017, 09:31
Публикации: 289 / 9
Здравейте!
Никога не съм се сблъсквал с Интрастат и въпреки че почетох закон, наредба, пак не мога да се ориентирам в материята.
Имам ли задължение за регистрация, когато към днешна дата сумата от данъчната основа на всички ВОП от началото на 2017 година до момента е 467 000 лв. (прага за поток пристигания за 2017 година е 410 000 лв,, а на статистическата стойност 11 700 000)? Аз всъщност не знам каква е тази статистическа стойност и дали наблюдавам правилно сумата на ВОП за 2017 год. Чисто практически не са ми ясни нещата. И ако сме задължени да регистрираме, то ще трябва ли да подаваме информация и за поток изпращания, при условие, че не сме достигнали прага?
Много ще съм благодарен на отзовалите се!
#9 | 19.09.2017, 09:37
Публикации: 1719 / 209
От линка от предният ми пост Вие попадате в категорията на текущо задължение за деклариране на поток пристигания.
Текущо задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за всеки търговски поток през дадена година възниква, когато лицето не е имало възникнало годишно задължение и в рамките на годината обемът вътрешнообщностна търговия със стоки за даден търговски поток надхвърли съответния праг за дадената година.
#10 | 19.09.2017, 09:40
Публикации: 19 / 1
Имам ли задължение за регистрация, когато към днешна дата сумата от данъчната основа на всички ВОП от началото на 2017 година до момента е 467 000 лв. (прага за поток пристигания за 2017 година е 410 000 лв,, а на статистическата стойност 11 700 000)? Аз всъщност не знам каква е тази статистическа стойност и дали наблюдавам правилно сумата на ВОП за 2017 год. Чисто практически не са ми ясни нещата. И ако сме задължени да регистрираме, то ще трябва ли да подаваме информация и за поток изпращания, при условие, че не сме достигнали прага
Имате задължение за регистрация само на поток "Пристигания" и то е настъпило с тази доставка, с която сте надвишили прага. За статистическата стойност не мислете, или поне докато не надвишите определения праг за 2017 г. За поток "Изпращания" ще имате задължения чак когато надвишите прага определен за 2017 г.
#11 | 19.09.2017, 20:50
Публикации: 289 / 9
Здравейте!
Благодаря на отзовалите се!
Когато се попълва интрастат декларация за поток пристигания при ВОП стойността е данъчната основа от инвойса или се вземат и транспортните разходи (когато има отделна фактура за транспорт)?
#12 | 20.09.2017, 12:37
Публикации: 1719 / 209
Данъчната основа от инвойса.В колона 13 и 15 се отразяват сумите в ДнПрод.
Транспортните разходи ако са с отделна фактура не се включват в стойността на ВОП.
Те се отразяват в колона 14 и 15 в ДнПрод, ако доставчикът е от ЕС.
Аз така си засичам стойността на ИНТРАСТАТ - декларацията с колона 13. :wink1:
#13 | 20.09.2017, 13:03
Публикации: 289 / 9
Данъчната основа от инвойса.В колона 13 и 15 се отразяват сумите в ДнПрод.
Транспортните разходи ако са с отделна фактура не се включват в стойността на ВОП.
Те се отразяват в колона 14 и 15 в ДнПрод, ако доставчикът е от ЕС.
Аз така си засичам стойността на ИНТРАСТАТ - декларацията с колона 13. :wink1:
Фактурата е от БГ превозвач.
Аз също така смятах и накрая засичам сумата от всички редове по интрастат декларацията със сумата по колона 13, но понеже никога не съм го правил, не съм сигурен.
Благодаря!
#14 | 20.09.2017, 13:15
Публикации: 1 / 0
Здравейте имаме следния казус: Българска фирма закупува стока от гръцка фирма и я продава на друга гръцка фирма, без стоката да пристига в България. Налице ли е режима на ВОП при покупката, което да се отрази в дневника за покупки и ВОД при продажбата, което да се отрази в дневника за продажби?
#15 | 20.09.2017, 16:22
Публикации: 65 / 3
това не е ли тристранна сделка?
#16 | 20.09.2017, 17:13
Публикации: 104 / 14
това не е ли тристранна сделка?
Със сигурност не е тристранна сделка, трябва да са регистрирани в три различни държави и стоката да пътува от А до С. Нямате ВОП с облагане в България, тъй като стоката не напуска Гърция и най-вероятно гръцкия доставчик би следвало да ви начисли тяхното ДДС. Също така нямате и ВОД тъй като стоката отново не се движи между две държави, отделно при вашата доставка трябва да съблюзавате гръцките закони да не би да се регистрирате по ДДС.
#17 | 21.09.2017, 13:29
Публикации: 186 / 20
Издавате българска фактура с място на изпълнение извън територията на България и НЕ начислявате данък на това основание /включва се в дневника и справка-декларацията/.
Колегата преди мен е прав - би трябвало гърците да ви начислят ДДС
Запознайте и със СИДДО с Гърция
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група