Аванси - счетоводно отразяване- практика

03.05.2017, 16:18 21078 12

03.05.2017, 16:18
Публикации: 50 / 2
Колеги, каква практика използвате за счет.отразяване на следния случай:

1. Заверена банкова сметка с дата 30.04 със 120 лв за 100% аванс по договор
2. С дата 01.05 е издадена фактура за аванса 100 +20 лв
3. Стоката е предадена 2 месеца по-късно с протокол, така както е договорено.

Благодаря на отзовалите се!

п.п цифрите и датите са примерни.
#1 | 03.05.2017, 16:32
Публикации: 12230 / 2276
А кога е издадена окончателната фактура с приспаднат аванс / макар и на 100 % / ?
#2 | 03.05.2017, 16:52
Публикации: 50 / 2
Ако следва да се издаде фактура с О-ла данъчна основа, която е на практика е протокол,  за нуждите на примера се издава с датата на ПП за стоките.
#3 | 03.05.2017, 21:34
Публикации: 1719 / 209
bogpan, погледнете чл.113 и 117 от ЗДДС преди да твърдите , че фактура и протокол е едно и също.  :wink1:
#4 | 04.05.2017, 09:28
Публикации: 12230 / 2276
503/411                - при получаване на сумата

411/412, 4532     - при издаване на фактурата за аванс

412/70...              - при приключване на сделката и издаване на окончателната / нулева / фактура

За целите на отразяването на окончателната фактура / с приспаднат аванс / в дневник продажби стандартно 411/70...,4532 - с нулеви стойности


http://novacon.bg/blog/?p=319
#5 | 04.05.2017, 09:49
Публикации: 1719 / 209
С примерче:
503/411            6    - при получаване на сумата

411/               6
         412        5
          4532     1    - при издаване на фактурата за аванс

При мен окончателната фактура се отразява така:
411/                0
           412     -5
           4532   -1
           70 ...    5
            4532   1
#6 | 04.05.2017, 10:03
Публикации: 50 / 2
503/411                - при получаване на сумата

411/412, 4532     - при издаване на фактурата за аванс

412/70...              - при приключване на сделката и издаване на окончателната / нулева / фактура

За целите на отразяването на окончателната фактура / с приспаднат аванс / в дневник продажби стандартно 411/70...,4532 - с нулеви стойности


http://novacon.bg/blog/?p=319


"Ако авансовото плащане е било 100%, за което е издадена фактура, Правилник за прилагане на Закон за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) позволява да не се издава окончателна фактура." - това е от статията, която любезно ми предоставихте. Чл. 79 ал 8 ат ППЗДДС. Всъщност никъде не съм твърдял, че приемо-предавателния протокол за стоката  е фактура по смисъла на ЗДДС или протокол по чл.117. Колкото до счетоводните записвания ми е малко странно кт салдо на ска Клиенти, ако е такава по индивидуалния сметкоплан.
#7 | 04.05.2017, 10:09
Публикации: 6721 / 675

При мен окончателната фактура се отразява така:
411/                0
           412     -5
           4532   -1
           70 ...    5
            4532   1

Това записване на 4532 (-1) и 4532 (1) е интересно.
#8 | 04.05.2017, 10:21
Публикации: 12230 / 2276
bogpan,

Темата Ви е озаглавена "практика". А Вашата практика или предложението Ви по въпроса каква е ?

и друго мнение за повече примери от практиката :
http://qwerty2/763-5-5-14-poluchen-avans-za-prodajba-na-produkcija/
#9 | 04.05.2017, 10:44
Публикации: 1719 / 209
marpan_64, програмата ми е заложена да го прави по този начин, заедно с последващата операция за стоки, каквото е и питането в темата:
702/304    5  ед.
Като в 4532   1 ед. в случая посочих обща сума.По дадена фактура може има разбивки по продадените конкретни стоки.

#10 | 04.05.2017, 10:45
Публикации: 50 / 2
bogpan,

Темата Ви е озаглавена "практика". А Вашата практика или предложението Ви по въпроса каква е ?

и друго мнение за повече примери от практиката :
http://qwerty2/763-5-5-14-poluchen-avans-za-prodajba-na-produkcija/


1.ДТ 50/кт  4121 клиенти по аванси нефактурирани -120
2. Следващия месец на база издадената фактура за получен аванс
ДТ 4121 Клиенти по аванси нефактурирани 120
КТ 4532 -20
КТ 4122 Клиенти по аванси фактурирани 100
3. На база ПП за стоката
4122/702 -100
#11 | 04.05.2017, 11:49
Публикации: 12230 / 2276
В крайна сметка имате своя практика по въпроса - следвайте си я. След като питате може би нещо в нея ви смущава ли ? Иначе не намирам логика във въпроса. Тази аналитичност "нефактурирани аванси 4 ми се вижда напълно излишна - имате задължението в законоустановен срок да си издадете фактура за аванса , а не да го оставите нефактуриран. Иначе има доста теми по въпроса , който поставяте и нюанси в осчетоводяването, но не и принципни различия.

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=13073.0

http://qwerty2/765-5-5-16-poluchen-avans-za-prodajba-na-materiali/

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=8379.0

Всъщност и Вие бихте могли да ги намерите с помощта на Гугъл. :smile1:
#12 | 04.05.2017, 11:58
Публикации: 50 / 2
В крайна сметка имате своя практика по въпроса - следвайте си я. След като питате може би нещо в нея ви смущава ли ? Иначе не намирам логика във въпроса. Тази аналитичност "нефактурирани аванси 4 ми се вижда напълно излишна - имате задължението в законоустановен срок да си издадете фактура за аванса , а не да го оставите нефактуриран. Иначе има доста теми по въпроса , който поставяте и нюанси в осчетоводяването, но не и принципни различия.

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=13073.0

http://qwerty2/765-5-5-16-poluchen-avans-za-prodajba-na-materiali/

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=8379.0

Всъщност и Вие бихте могли да ги намерите с помощта на Гугъл. :smile1:


Да, благодаря за линковете. Не всичко може да се намери. Главната причина са последните изменения на ЗДДС,  относно авансите, на които не им разбирам логиката. Ясно е, че има такова задължение, но няма да влизам в детайли относно причината за този начин на осчетоводяване. При всяко положение дава информация, за да не се пропусне да се издаде фактура. :good:
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група