Здравейте,
За първи път ми се случва подобен случай, та бих искала мнението Ви за това.
Значи, фирмата в м.03.2017 е на възст. с 10,61лв., посочен в кл.50 на СД за 03'17.
В април '17, излиза с данък за внасяне 21,47лв.
Сега в СД
в кл.50 (данък за внасяне) пиша 21.47лв,
в кл. 71 (данък за внасяне от кл.50) пиша 10.86лв.
Въпросът ми е тези 10,61лв в кл. 70 ли да ги впиша или в кл. 80?
Благодаря предварително за отговорите Ви!