Добър ден на всички във форума!
Харесвам много този форум! Тук откривам много полезни и конкретни отговори с подходящи пояснения и примери. Оценявам високо старанието и желанието да се оказва съдействие от всички!
Желая да попитам за отговор на следния казус:
Българска фирма-търговец на метали( тръби, листове..), регистрирана по ДДС получи такава стока от друга фирма в ЕС, регистрирана по ДДС, имаща същия предмет на дейност.
Стоката е платена на 08.07.2019г. и пристига на 09.07.2019г. в България, нейната цена е 100 000лв.(0% ДДС). На 10.07.2019 бива поръчана и платена друга стока от същия вид, която пристига в България на 11.07.2019г. Нейната цена пак е 100 000лв. (0% ДДС). Двете фактури са съответно от 08.08.2019 и 10.07.2019г. Първата стока е продадена на 12.07.2019г. за 125 000лв. с ДДС. Втората стока не е продадена през нито един от месеците: юли, август, септември. Това са всички покупки и продажби за трите месеца.
Какъв е данъчният резултат по ДДС?
Вярно ли е, че в този случай няма ДДС за внасяне?
Благодаря много!
С Уважение: Петър Стоименов Дата: 08.08.2019г.