Процедура ДДС

25.06.2013, 08:29 225672 202

#100 | 25.06.2013, 08:29
Публикации: 4 / 0
След две седмици.
Но зависи от конкретната ТД на НАП...
Много благодаря :smile1: Успешен ден
#101 | 25.06.2013, 09:51
Публикации: 232 / 5
irenabrili mного благодаря за отговора
а освен заверени копия на платежните за месец април и май, самото искане и копия на ДДС декларациите, необходимо ли е друго да включа? :)
#102 | 25.06.2013, 10:46
Публикации: 6411 / 1143
irenabrili mного благодаря за отговора
а освен заверени копия на платежните за месец април и май, самото искане и копия на ДДС декларациите, необходимо ли е друго да включа? :)
За начало това е достатъчно.
В последствие може да Ви поискат някоя оборотка или фактура.
#103 | 25.06.2013, 15:47
Публикации: 232 / 5
Днес си направих справка за задължения и извършени плащания, чрез електронния подпис и установих че системата на НАП автоматично е прихванала сумата която ми е за възстановяване (без да съм попълнила кл. 70).
Звънях в съответната ТД на НАП, където едната служителка каза: "всичко е възможно с тази система", а счетоводството ме смотолевиха с обичайното: "тя системата си закрива сама първите възникнали задължения"
а то няма такива, понеже имаме доста надплатени суми
Утре ще ходя до въпросният НАП и ще видим какво ще кажат на място.
#104 | 31.07.2013, 16:51
Публикации: 258 / 8
Здравейте,
Да се консултирам и аз по въпроса ( с малко хипотетични данни) :)
м. 06 - 1000лв. възстановяване
м. 07 - 3500лв. възстановяване
м. 08 - 2000лв. внасяне

В декларацията за м. 08 попълвам кл.70 - 2000 , кл.71 - 0.
С това приключва процедура от м.06 (данъкът е напълно приспаднат) и продължава процедура от м.07 с остатък за прихващане в м. 09 - 2500лв., като през м.09 приключва и тя (с внасяне или подаване Приложение 6)?

#105 | 31.07.2013, 17:00
Публикации: 2027 / 254
Процедурата Ви започнала с ДДС за възстановяване 1000лв за м.06.2013г. приключва с подаване на СД по ДДС за м.08.2013г. , в срок до 14.09.2013г. По написаните от Вас данни тя ще приключи с ДДС за възстановяване 2500лв и заедно с нея ще подадете Приложение № 6
#106 | 31.07.2013, 17:10
Публикации: 258 / 8
Благодаря :)
#107 | 01.08.2013, 08:22
Публикации: 1885 / 386
"Здравейте,
Да се консултирам и аз по въпроса ( с малко хипотетични данни)
м. 06 - 1000лв. възстановяване
м. 07 - 3500лв. възстановяване
м. 08 - 2000лв. внасяне

В декларацията за м. 08 попълвам кл.70 - 2000 , кл.71 - 0.
С това приключва процедура от м.06 (данъкът е напълно приспаднат) и продължава процедура от м.07 с остатък за прихващане в м. 09 - 2500лв., като през м.09 приключва и тя (с внасяне или подаване Приложение 6)? "

aleks_  Правилно си го разбрала, така е   :thumbup:
#108 | 01.08.2013, 08:33
Публикации: 1885 / 386
Ето и няколко варианта , виж 3 и 4 вариант
#109 | 01.08.2013, 09:52
Публикации: 2027 / 254
Здравейте,
Да се консултирам и аз по въпроса ( с малко хипотетични данни) :)
м. 06 - 1000лв. възстановяване
м. 07 - 3500лв. възстановяване
м. 08 - 2000лв. внасяне

В декларацията за м. 08 попълвам кл.70 - 2000 , кл.71 - 0.
С това приключва процедура от м.06 (данъкът е напълно приспаднат) и продължава процедура от м.07 с остатък за прихващане в м. 09 - 2500лв., като през м.09 приключва и тя (с внасяне или подаване Приложение 6)?



Не обърнах внимание, че резултатът Ви за м.06 - 1000 лева за възстановяване е напълно приспаднат с вноската през м.08 . Така процедурата Ви  от  м. 06 приключва , както сте отбелязали и започва нова с ддс-то за възстановяване от м.07 , която приключва със СД по ДДС за м.09.2013 и в зависимост от резултата ще подадете или не Приложение №6 :)
#110 | 01.08.2013, 10:28
Публикации: 258 / 8
Супер :) Много Ви благодаря.
#111 | 08.08.2013, 16:52
Публикации: 9 / 0
Моля за съвет през м. юни съм подала към месечната справка за май Приложение 6 към чл. 68, ал. 4 за приспадане на ддс и остатът за ефективно възстановяване, но понеже ми е за първи път не съм попълнила в програмата кл.80 и сега в уведомлението ми стои с 0,00. Какво трябва да направя сега за да си получа сумата след като в следващите 2 месеца съм на внасяне и съм внесла сумите?
#112 | 08.08.2013, 17:15
Публикации: 12229 / 2276
Ще подадете искане за възстановяване на сумата, която би следвало да бъде записана в кл.80 и сте пропуснали да го направите. Ще приложите и Приложение 6 . Няма да имате проблем да ви възстановят ДДС-то.
#113 | 09.08.2013, 07:12
Публикации: 6411 / 1143
Прилагам и бланката на искането:
#114 | 09.08.2013, 14:47
Публикации: 9 / 0
Благодаря ти. Ходихме, но ни казаха че са започнали процедура по прихващане от старите задължения въпреки че ние си внасяме редовно осигуровки и ддс. Сега казаха че при тях имаме надвнесена сума  и ако не си преведем осигуровките този месец щяли да си покрият от тази сума. Колко е правилно е друг въпрос, но изобщо не отвориха и дума за попълване на документ за ефективно възстановяване. И как ще осчетоводя цялата тази бъркотия  :hmmm:
#115 | 09.08.2013, 20:15
Публикации: 6411 / 1143
Ако предположим, че са прилагали т. 1 на чл. 92 от ЗДДС, въпреки, че обичайната практика е да се прилага т. 4 на същия от приходната администрация, би следвало при всички случаи да Ви издадат Акт за прихващане и възстановяване. На базата на акта единствено можете да вземете съответните счетоводни операции.
#116 | 29.08.2013, 14:51
Публикации: 5 / 0
Здравейте,
моля за помощ по процедура по приспадане
м. април  69,65 внасяне
м. май  2,29 - възстановяване
м. юни - 433,59 възстановяне
м. юли - 2,23  възстановяване
не съм подала справка м. юли, какво да направя :'(
#117 | 29.08.2013, 14:53
Публикации: 6721 / 675
За прали без коментари - внасят се.
За май, юни и юли - искане по чл.129.
#118 | 31.08.2013, 09:45
Публикации: 2 / 0
Моля за помощ !
От 01.01.2012г до 31.05.2013 г фирмата ми е без сделки и подавах нулеви ДДС декларации.
През  юни 2013 г съм на възстановяване   ( като имам едно авансово плащане частично от Румъния и покупки на стоки от България.)
През юли 2013 г. съм на възстановяване - правя внос от Турция, внасям нач.ДДС на митницата на 31.07.2013 г.  Стоката е с право на освобождаване на 01.08.2013г.  На 16.08.2013г. е получена на митница от представител на Румънската фирма. Моята продажба/ фактура е издадена през юли и аз осчетоводявам през юли, защото окончателното плащане е през юли.
През август 2013 г нямам сделки, респ. ДДС декларацията ще е нулева.
  В декларациите за юни и юли в кл. 80, 81, 82  нямам попълнени цифри.

Въпросът ми е : Мога ли в ДДС декларацията за август да попълня някоя от клетки 80,81,82, при положение, че декл. ще е нулева за съотв. месец, или трябва да ползвам чл. 129 от ДОПК.

Четох закона и правилника, но ми е за пръв път и се чувствам несигурна.  Благодаря предварително, но Ви моля за помощ.
 

 
#119 | 31.08.2013, 12:26
Публикации: 6411 / 1143
Можете с попълването на ДДС декрарацията за август да попълните кл. 80 и Припожение 6 към чл. 68. Процедурата по чл. 92 приключва именно с подаването на декларацията за м. август. Ако пропуснете тази възможност, тогава следва да поискате възстановяване пореда на чл. 129 от ДОПК.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група