Процедура ДДС

21.06.2012, 19:56 225941 202

#20 | 21.06.2012, 19:56
Публикации: 21 / 0
моля и на мен да помогнете
месец май ми донесоха 4 фактури по ДДС с дата на издаване 09,11 и 12,2011год., тъи като не са изминали дванадесет месеца от тяхното издаване реших да ги включа в дневника на покупките м.05,2012 год, но сега се замислих трябва ли при подаването на год. декларация  за 2012 да направя корекция на данъка за 2011 год. ?
Тотално се обърках......
#21 | 22.06.2012, 07:45
Публикации: 6411 / 1143
С удоволствие ще опитаме да ви помогнем, но е необходима още информация за да си изясним фактите, а именно:
1. Кога са заплатени тези фактури? Тогава, към момента на получаване на доставката или сега, при предявяването на фактурата? Ако тогава е платено - как и на какво основание е осчетоводено плащането?
2. Какво е доставено - материали, стоки, услуги....? Осчетоводени ли са през 2011 през някаква разчетна сметка получените активи/извършените разходи и през каква?
Изобщо, дайте малко повече история, за да ви бъдем полезни по един конкретен начин.
И в заключение ще си позволя да ви обърна внимание, че темата, в която сте отправили запитването си касае процедурата по приспадане, прихващане и възстановяване на ДДС и за в бъдеще е редно да откривате нова тема, когато искате да зададете въпрос, различен от дискутирания в съществуваща тема.
#22 | 22.06.2012, 08:14
Публикации: 12230 / 2276
ЗКПО
Чл. 75. (1) При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната.
(2) При определяне на данъчното задължение върху коригирания по ал. 1 данъчен финансов резултат за минала година се прилага данъчната ставка за съответната минала година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на дължимия годишен корпоративен данък за текущата година с разликата между данъчното задължение преди и след корекцията в резултат на грешката се коригира годишният корпоративен данък за текущата година.

Ако тези представени ви от 2011 г. фактури се отнасят за неосчетоводени през 2011 г. разходи, които ще осчетоводите сега, през текущата 2012 г.  ще приложите чл.75 за коригиране на данъчното задължение за 2011 г. .
#23 | 27.07.2012, 16:06
Публикации: 22 / 0
Здравейте,моят случай е следният:
СД ДДС м.05.2012- ДДС за възст - 100 ед. - кл.60
СД ДДС м.06.2012- ДДС за внасяне- 1000 ед.-кл.50,но в бързината преди море, не  съм посочила  в кл.70  сумата  от 100 ед. - за да ги приспадна и същевременно съм внесла също цялата сума за внасяне по СД м.06.- посочена в кл.50
Въпросът ми е : след като не съм започнала процедурата по приспадане от първия месец , след възникването на ДДС за възст - а това е  в   СД ДДС за м.06.2012, губя ли правото да направя приспадането като го посоча в  в СД за м.07.2012- т.е направо във вторият месец от двумесечният период/ чл.92 ал.1/,
Чл. 92. (1) Данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се прихваща, приспада или възстановява, както следва:

1. при наличие на други изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите, възникнали до датата на подаване на справка-декларацията, органът по приходите прихваща тези задължения с посочения в справка-декларацията данък за възстановяване; за остатъка, ако има такъв, се прилага редът по т. 2;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) когато няма други изискуеми и неизплатени задължения по т. 1 или техният размер е по-малък от посочения в справка-декларацията данък за възстановяване, регистрираното лице приспада данъка за възстановяване или остатъка по т. 1 от дължимия данък за внасяне, посочен в справка-декларациите, подавани в следващите два поредни данъчни периода;

#24 | 28.07.2012, 08:30
Публикации: 6411 / 1143
Здравейте margarita59bg,
Не сте загубила право на прихващане. Процедурата започва с първия период, в който е деклариран данък за възстановяване (месец май във ваия случай) и приключва с подаването на СД за следващите два периода. Ако бяхте прихванали ДДС за възстановяване от м. май през м. юни - процедурата щеше да е приключила и да възникне или не нова такава сега през юли в зависимост от това дали резултатът за м. юли е данък за възстановяване или за внасяне.
Тъй като не сте прихванали в СД за юни декларирания за май данък за възстановяване, можете да го направите сега. Не забравяйте да приложите и Приложението по чл. 68, ал. 4 от ППЗДДС.
#25 | 28.07.2012, 12:23
Публикации: 288 / 6
Приложението по чл. 68, ал. 4 от ППЗДДС ще трябва да се попълни само ако след подаването на трите справки-декларации по чл. 92, ал. 1, т. 2 от ЗДДС е налице неприспаднат остатък от данъка за възстановяване нали?
#26 | 28.07.2012, 22:48
Публикации: 22 / 0
Благодаря, сега в СД м07 /в който месец резултата очаквам да е за внасяне/- ще  приспадна ДДС за възст., което е възникнало в м 05. Може и да попитам по тел в НАП за този случай. Благодаря ви! А справката по чл. 68- само ако след двумес. процедура е останал ДДС - неприспаднат.
#27 | 12.09.2012, 10:12
Публикации: 11 / 0
Здравейте!
Надявам се да ми помогнете, тъй като не мога да открия никъде указания за попълване на приложение 6 към чл.68 ал.4.
През м.06 и 07 съм на възстановяване, съответно с 200 и 30лв., а през м.08 съм на внасяне 170 лв.
Въпросът ми е за попълването на ред 11. Една и съща сума ли трябва да пиша на ред 2, 5 и 11, т.е 170лв.? :hmmm:
#28 | 12.09.2012, 11:48
Публикации: 835 / 178
Много шибана е направена тая декларация..
Аз затова в колоната за м.08.   бих попълнил само ред 2 със сумата 170 лв., а долу на ред 14 - остатъка за възстановяване - 60 лв.
Впрочем - както и да я попълниш - няма да има проблем при проверката - важното е трите суми за трите периода да са вярни и съответно аритметиката им.
#29 | 12.09.2012, 13:45
Публикации: 11 / 0
Много благодаря за отговора, пасат!  Действително се оказа, че в моя случай трябва ред 11 да е празен. :ok: А за ред 14 - уточних с методолог от НАП, че се попълва така: в колоната на м.06 200лв, колона 1 (на м.07): 230 лв. и колона 2 (на м.08): 60 лв, която сума се пренася логично в Общо сума за ефективно възстановяване, както си писал ти. Всичко добро!
#30 | 25.09.2012, 22:38
Публикации: 22 / 0
Благодаря, сега в СД м07 /в който месец резултата очаквам да е за внасяне/- ще  приспадна ДДС за възст., което е възникнало в м 05. Може и да попитам по тел в НАП за този случай. Благодаря ви! А справката по чл. 68- само ако след двумес. процедура е останал ДДС - неприспаднат.
Имам отговор от НАП Пловдив- нямам право да приспадам, след като съм пропуснала 1-ят период/ в моя случай- това е СД06.2012./
#31 | 04.11.2012, 13:50
Публикации: 32 / 0
Здравейте и от мен  :wave:
Аз също имам нужда от помощ. За пръв път съм в процедура по възстановяване. До месец Юли винаги съм на внасяне.
Месец Август - 293,73 на възстановяване в СД съм попълнила кл.60
Месец Септември - 33,14 внасяне в СД съм попълнила кл. 50 и кл. 70 с тази сума.
Месец Октомври - 20,75 внасяне в СД съм попълнила кл.50 и кл.70 с тази сума, а в кл. 80 - 239,84 лв.
Искам да попитам вярно ли съм попълнила клетките в СД и дали вярно съм попълнила Приложение 6 / в прикачения файл е/ - на Допълнителна информация за прихващането:
акт №/дата
- незнам какво да пиша - № и дата на съответната СД ли  :no:, незнам и трябва ли и други полета да попълвам  :blink: Пълен хаос ми е това Приложение 6  :hmmm:

Благодаря, предварително за отговорите!
#32 | 04.11.2012, 15:47
Публикации: 6411 / 1143
Здравейте,
Изтривате ред 3 и ред 9, защото вие приспадате от ДДС, а данъчните прихващат с други задължения. По този начин Ви отпадат и редовете с "чуденките"... :smile1:
По нататък попълвате ред 11 с приспаднатите суми.
Попълвате  в ред 12 в колоната за октомври -  239,84.
На края пишете общата сума за възстановяване - 239,84 лв.
#33 | 04.11.2012, 15:51
Публикации: 32 / 0
Благодаря irenabrili!  :flowers: Бърза и точна, както винаги  :thumbup:
#34 | 06.12.2012, 18:07
Публикации: 7 / 1
здравейте, моля ви ако е възможно и на мен да помогнете.
не съм съвсем наясно за цялата процедура по възстановяване на ддс. данните от справката-декларация са:
септемри - 52,21 за възстановяване
октомври - 218,57 за възстановяване
за ноември за сега резултатът е  31,84 за внасяне (клетка 50)
правилно ли е така:
- след това отразявам в клетка 70 сумата 31,84 и в клетка 80 - 238,94 лв
- и със справката за месец ноември попълвам и приложение 6 с тези суми?
- а подава ли се някакъв опис на наличните активи тук? или това става след като направят проверка и в тази проверка ми изискат описа на наличните активи, обортни и други документи, каквито ми кажат за проверката. и сигурно след това след решението дали ще възстановят ефективно сумата в приложението ще трябва да посоча и банковата сметка?
благодаря ви за отговорите.
#35 | 06.12.2012, 18:25
Публикации: 6411 / 1143
Здравейте tania_dimitrova,
Правилно сте се ориентирали.
В кл. 70 попълвате приспаднатия данък за внасяне - 31,84 лв.
В кл. 80 - остатъка за възстановяване - 238,94 лв.
Подавате и приложение 6.
Повече нищо.
В срок от един месец ще Ви повикат да подпишете акт за прихващане и връщане и ако нямате други задължения ще ви поискат банковата сметка за да Ви преведат сумата.
Предполагам, че при такава сума няма да Ви  искат никакви допълнителни справки от счетоводно естество. :smile1:
#36 | 06.12.2012, 19:15
Публикации: 7 / 1
благодаря ви много :)
#37 | 10.12.2012, 15:50
Публикации: 4 / 1
Здравейте, имам следното питане. През м. септември съм на възстановяване - 630.20лв. м. октомври - Нула. Мога ли през мес. ноември да приспадам ако изляза на вноска? Благодаря.
#38 | 10.12.2012, 15:53
Публикации: 3326 / 256
Да, може
#39 | 10.12.2012, 16:00
Публикации: 6721 / 675
И ако не изчерпате сумата от м.септември - трябва да си я поискате.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група