Здравейте,
Имам следния казус:
Българско дружество предстои да сключи договор за изпълнение на услуга с
физическо лице, гражданин на Украйна. Предмет на договора ще бъдат
конкретни задачи по преработката на софтуер. Не се предвиждат договорите
да са регулярни. Изпълнителят ще полага труда си от територията на
Украйна.
Четох, но не съм сигурен, че успявам да се ориентирам в законодателството. Моето заключение е, че трябва да се удържа само окончателен данък в размер на 10% от брутната сума (без да се приспадат нормативно-признати разходи). Доколкото разбрах, не се подава декларация на тримесечии за този данък, а той се декларира еднократно, но не успях да разбера с коя декларация. Моля, ако някой е имал такъв казус, да ми даде насоки.
Поздрави!