Здравейте,
Българска фирма , регистрирана по ЗДДС е извършила услуга - 3Д визуализация по проект на фирма в Саудитска Арабия, и е издадена фактура за услугата. Клиентът е изплатил сумата, като е удържал 5 % данък .
Как се осчетоводява този данък съгласно ЗКПО, при положение, че има Спогодба между България и Краство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане?
Разход ли е за българската фирма, преобразува ли се годишният финасов резултат ?
Благодаря Ви предварително.