На 29.04,2024 се плаща авнс за доставка на стока от Румъния в България. Доставчикът е регистрирано по ДДС лице, както и клеинта в България. На 16.05.2024 в българското дружество се получават стоките заедно с издадената фактура за аванса от 29,04,2024 и фактурата за доставените стоки издадена на 14,05,2024. Фактурите са с обратно начисляване на ДДС. По коя фактура следва да издам протокол за вътрешно общеноста доставка? По фактурата за аванс от 29,4,2024 или по фактурата за доставени стоки от 14.05,2024? Коя да е датата на протокола 29.04,2024, 14.05.2024 или 16.05.2024? Трябва ли да направя проверка за регистрация на румънската фирма по ДДС на 16.05.2024?