Пропуснато ДДС

13.08.2024, 13:18 185 1

13.08.2024, 13:18
Публикации: 81 / 1
Привет!
Във ДДС дневниците за м. 06/2024 съм въвела ф-ра в дневник продажби с верен номер, контрагент , крайна сума за плащане 100лв, но при контирането съм допуснала грешка и вместо 453/2  16,67, съм въвела  453/1  16,67 и реално ДДс -то не ми е отчетено по тази ф-ра. , съответно и не е внесено. В дневника за 06/24 фигурира като  данъчна основа подлежаща на облагане в клетка 01, но го няма ДДСто по нея в клетка 20 Сега в дневника за 07/2024 си въведох същата ф-ра, но вече коректно, /на основание чл126 ал.3т.1 от ЗДДС/  си я включих в дневника., Пуснах си декларацията и си платих ДДСто, като не съобразих , а и май не съм точно наясно дали трябваше да фигурира точно по същия начин въведена. При  Приключването на ДДС в края на периода не се ли получава изкривяване, което би могло да доведе до санкция?  Така ли следва да се извърши корекцията? Благодаря предварително!




#1 | Днес в 07:07
Публикации: 63 / 7
на база протокол, не може да приспадате аванс. Във договор, ако пише ,че при всеки прикл.етап ще се приспада аванс в размер на, ок.
Не може само протокол, трябва да издават и фактура, предполагат имат плащане
На всеки етап, протокол, фактура, признавате приход, приспадате аванс, влагате спрамо протокол материали, труд и тн...
последен етап-във фактурата, ако е останал аванс, приспадате и него и така, ще имате натрупана сума в приходи от СМР/за съответния обек/ цялата сума по договор и приспаднат по сметка 412/целия аванс/и тя трябва да е 0,00. 
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група